應付賬款貸方0.2,需要調整到應付賬款
是不是少寫了字?
資產類科目應收賬款預付賬款其他應收賬款貸方有余額調整科目對應的科目是什么。 負債類預收賬款應付賬款其他應付賬款借方有余額調整分錄對應科目是什么
往來款做調整分錄的話 可以這樣做嗎?借:應付賬款 貸:其他應付款-法人
老師,做賬時應收賬款少寫了0.2,(借:應收賬款120000,貸:主營業務收入12000)。收到錢時,客戶把0.2付了。(借:銀行存款12000.02,貸:應收賬款12000.02),調整差額(借:應收賬款0.2,營業外收入0.2,可以這樣嗎),我們小規模納稅人,沒有進項
老師,應付賬款貸方0.2,需要調整到應付賬款,調整分錄應該怎么做呀。下面的分錄對嘛 借:應付賬款 0 -0.2 貸:其他應付款 0 0.2
老師,請問一下應收賬款期末余額為借方負數,需要調整到預收賬款,是調整到貸方?其他應收款期末余額為借方負數,需要調整到其他應付款貸方?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
調到其他應付款。 借:應付賬款:0.2 0 貸:其他應付款 0 0.2 這個分錄對嘛
借:應付賬款:0.2
貸:其他應付款 0.2
對的
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!