不可以的,這個需要按照規定來。
老師,比如,我前3年企業所得稅匯算清繳都虧損,但今年匯算清繳時盈利了,我可以全部彌補以前年度虧損嗎?不交企業所得稅嗎?
老師,我在企業所得稅匯算清繳時,以前年度虧損可以不全部彌補嗎?比如我2021年虧損10萬,我可以22年彌補5萬,剩下的在23年彌補嗎?
2021年度形成了虧損400萬,22年度盈利100萬,在企業所得稅匯算時可以彌補以前年度虧損,形成退稅嗎
報完22年匯算清繳 有彌補虧損是-52235.36 23年一季度報季度企業所得稅申報表的時候 彌補以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補
老師,匯算清繳的時候,彌補以前年度虧損這個表要怎么填呢?比如22年虧了18萬,23年賺了11萬,這個彌補虧損11萬,應該填在哪里呢?是把23年彌補虧損的總金額填在這個格子里嗎?
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
這個是不可以放棄的。
但是,我現在匯算清繳的時候需要退稅,我不想退怎么辦?
你好,納稅調增 那你這些剩余的虧損也沒法彌補了。
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額就可以了。
那之前的賬還用改嗎?
你好,賬務處理不用修改的。
載賬金額是什么意思?
賬的金額是賬上做賬的金額,你填寫這個它就會調燈的。
如果你還不知道的話,你打開這個報表自己看一下的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。