你的軟件服務、技術服務的銷售額。
、某生產服務企業(一般納稅人)符合增值稅加計抵減的條件。2020年12月生產服務銷售額400萬元,銷售貨物銷售額30萬元,進項稅額為20萬元(以上銷售額均為不含增值稅銷售額),上期期末加計抵減余額為2萬元。(生產服務行業加計抵扣比例為10%) 計算要求如下: (1)加計抵減前應納增值稅稅額? (2)當期計提的加計抵減額? (3)當期可抵減的加計抵減額? (4)該公司2020年12月應納增值稅稅額?
某生產服務企業(一般納稅人)符合增值稅加計抵減的條件。2020年12月生產服務銷售額400萬元,銷售貨物銷售額30萬元,進項稅額為20萬元(以上銷售額均為不含增值稅銷售額),上期期末加計抵減余額為2萬元。(生產服務行業加計抵扣比例為10%)計算要求如下:(1)加計抵減前應納增值稅稅額?(2)當期計提的加計抵減額?(3)當期可抵減的加計抵減額?(4)該公司2020年12月應納增值稅稅額?
老師想問下 增值稅加計抵減政策聲明里四項服務銷售額是指的年銷售收入嘛?
我是房產公司,8月我有銷售額,有銷項稅額,今年我公司有10%的進項稅額加計扣減額,這個加計扣減額可以抵銷項稅額,需要做會計分錄嗎?帳務怎么處理?
老師,我們屬于物業管理公司現在需要提交加計抵減政策聲明,計算期內四項服務銷售額指什么呀,還有計算期內全部銷售額應該在哪兒看呀
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?