對的,是的,這個抵扣不了。
招待客戶的住宿費進項稅額不能抵扣,原因是什么?
老師,招待客戶的住宿費專票,可以抵扣進項嗎?進的是招待費是不是都不能抵扣啊
老師,請問公司招待客戶的住宿費是不是不能抵扣進項稅?
請問,招待客戶住宿費 進項不能抵扣嗎?
老師好,招待客戶住宿的進項是不能抵扣吧
發的臨時工需要申請個稅嗎?會計憑證跟員工發工資一樣嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
老師,預付卡開的發票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環節會有發票進來嗎
這個待辦里面,企業財務報告(月報)是需要報什么?
財務人員從哪個環節確認可以出口退稅。從哪個環節準備資料?
那是要做進項稅額轉出嗎?具體分錄怎么寫呢?
你好,借銷售費用,招待費貸銀行 做這個就可以的,然后你在勾選平臺里面直接選擇不抵扣勾選。
那已經抵扣了呢?
借銷售費用、招待費,貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
不要做一個 借:應交稅費—進項稅 嗎?
你好,不做的,因為你在進項轉出附表二里面填寫,如果你做進項的話,你的進項賬上和申報的數據不一致。
那做貸方進項稅額轉出的話不是不平了嗎?
進項銷項進項轉出分別結轉到轉出未交增值稅不可以嗎?借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 你交稅的時候是根據銷項減去進項加進項轉出來的。