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老師好,請問,生產制造企業(出口),其中實際收到的出口退稅就是增值稅申報表上的期末留抵稅額嗎?出口抵減內銷產品應納稅額這個科目,是外銷金額*退稅率-出口退稅嗎?

老師好,請問,生產制造企業(出口),其中實際收到的出口退稅就是增值稅申報表上的期末留抵稅額嗎?出口抵減內銷產品應納稅額這個科目,是外銷金額*退稅率-出口退稅嗎?
2023-02-02 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-02 17:38

同學你好 對的 生產型是這樣的

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快賬用戶2721 追問 2023-02-02 17:40

老師好,我看別人的賬目,每個月其中第一分錄取數,和增值稅申報表里的外銷金額*退稅率并不相等,是我哪里沒有考慮到嗎?一般會有什么特殊情況?

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齊紅老師 解答 2023-02-02 17:43

同學你好 當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) 免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 免抵退稅額抵減額=免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率 進料加工免稅進口料件的組成計稅價格=貨物到岸價%2B海關實征關稅和消費稅 當期應退稅額和免抵稅額的計算 1、如當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額,則 當期應退稅額=當期期末留抵稅額 當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額 2、如當期期末留抵稅額>當期免抵退稅額,則 當期應退稅額=當期免抵退稅額 當期免抵稅額=0 當期期末留抵稅額根據當期《增值稅納稅申報表》中“期末留抵稅額”確定。 免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進原材料價格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)

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快賬用戶2721 追問 2023-02-02 17:50

太繞了,看不出來為啥會不一樣

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齊紅老師 解答 2023-02-02 17:55

同學你好 這個就是記住公式

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快賬用戶2721 追問 2023-02-02 18:02

不好意思,老師,您能否告知一下,第一分錄影響因素,除了外銷金額和退稅率,還包括免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進原材料價格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率),可是該企業沒有該相關原材料進口哎

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齊紅老師 解答 2023-02-02 18:05

同學你好 免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額

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快賬用戶2721 追問 2023-02-02 18:20

老師好, 因為該企業出口是全額退稅的,另外購進原材料也沒有不可抵扣部分

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齊紅老師 解答 2023-02-02 18:25

同學你好 對的 購進原材料和輔料的進項稅額不能抵扣,而應單獨核算并 計入成本費用。

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快賬用戶2721 追問 2023-02-02 18:49

老師好,這部分外銷部分對應的進項稅額不能抵扣嗎?可是企業并非分別核算,那按銷售額比例轉出?那在增值稅申報時要做考慮嗎?還是說在入賬時直接在第一分錄扣減?

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齊紅老師 解答 2023-02-02 18:52

同學你好 生產型出口的可以抵扣

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快賬用戶2721 追問 2023-02-02 18:53

那您說購進原材料和輔料的進項稅額不能抵扣,而應單獨核算并 計入成本費用,這是指?

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快賬用戶2721 追問 2023-02-02 18:54

因為賬上進項轉出部分,就是常規的職工福利相關的,并沒有外銷對應的進項轉出

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齊紅老師 解答 2023-02-02 19:00

生產型出口退稅不是退的進項,你可以看馮慧老師的課程

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同學你好 對的 生產型是這樣的
2023-02-02
進項留底<免抵退,那么實際應收出口退稅額1419217.91,免抵稅=5324606.74-1419217.91=3905388.83
2021-09-13
你好,免抵稅額為貨物計算出口退稅額減去應退稅額。然后免抵稅費再交附加稅
2022-04-19
是的理解的對,如果方便麻煩給老師一個好評謝謝
2021-06-19
你好,第一種是有當月有留抵額,留抵額小于應出口退稅額.退稅金額為留抵額,留抵額小于應出口退稅額的部分為免抵稅額,交附加稅. 第二種是沒有留抵額,那應出口退稅的部分就作為免抵額,交附加稅(城建稅,教育費和地方教育費).都不是交增值稅.
2021-01-05
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