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Q

甲公司為增值稅一般納稅人,本年6月發生經濟業務如下:(1)購進一批A材料,取得增值稅專用發票注明的價款為30萬元,取得增值稅專用發票注明的運費為3萬元。(2)向農業生產者收購一批免稅農產品,在農產品收購發票上注明的價款為20萬元。該批免稅農產品于本年6月全部領用,并用于生產增值稅稅率為13%的應稅貨物。(3)銷售產品一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金5.65萬元。(4)因倉庫管理不善,上月購進的一批工具被盜,該批工具的采購成本為20萬元(進項稅額上月已抵扣)。已知:該公司取得的增值稅專用發票和農產品收購發票均符合進項稅額抵扣條件,并已認證;購進和銷售產品適用的增值稅稅率為13%。要求:計算甲公司當月的應納增值稅

2023-01-23 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-23 17:29

您好! 1.進項稅=30*0.13%2B3*0.11=4.23 2.進項稅20*0.13=2.6 3.銷項稅額=200*0.13%2B5.65/1.13*0.13=26.65 4.進項稅額轉出=20*0.13=2.6

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-23 17:30

您好!應納增值稅額=26.65-4.23-2.6%2B2.6=22.42

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-23 17:37

您好!需要修正一下第一問的進項稅 30*0.13%2B3*0.09=4.17 同時應納增值稅額=26.65-4.17-2.6%2B2.6=22.48

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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