學員您好稅務上的影響主要是多交稅,稅收優惠可以放棄,多繳稅局是沒有影響的,有利于他們完成任務
老師,我們2021年開了一張3000的專票,后面退回了,業務沒做成,我在2022年3月份沖紅的,開具負數發票。這個做賬不需要通過以前年度損益調整嗎?直接在2022年3月當期做負數?那2021年匯算清繳的收入,我還是按照包括沖紅之前的收入報,2022年匯算清繳時候按照2022年收入減去這個沖紅報嗎?
咨詢一下各位老師,二季度專票不是開3個點嗎,我們有一季度的業績,就開了一個點的發票,然后稅務局就要求把發票收回,改開3個點,二季度申報的時候就要按照3個點申報,但是稅務局要求不能改不含稅收入,這樣就導致增值稅增加,最后應收賬款增加,這部分應收賬款怎么消化呢,有同款嗎
老師、2022年4季度開專票開一個點、義務發生為2022年3月31日之前、但是我申報的時候按照3個點申報了、多繳納2個點的、這個稅務上有影響么
老師我想問一下、2022年4季度開了1個點的增值稅專用發票、這部分業務是發生在2022年3月31日之前、但是已經在今年1月份按照3個點來進行申報增值稅了、這個在稅務上有什么影響呢
老師,我2022年四月和五月的票是開2021年發生納稅義務的業務,我納稅申報時候稅局叫我把這個發生的業務放到2022年第一季度納稅申報,那我做帳的時候我怎么做呢?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
但是我第四季度開1個點的專票、申報是按照3個點申報、這個沒有影響么
稅款是多繳了
就是認為您放棄了優惠的權利
其他的風險沒有了么
也就是說雖然我四季度開了屬于2022年3月31之前的業務發票1個點的專票、申報按照3個點申報、也沒有關系、只要多繳納、稅務就不會有風險吧
學員您好,是的,對的