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為什么我在北京稅務(wù)局上面我要報(bào)稅左邊找不到行為稅,按期申報(bào)上面有一個(gè)印花稅但是沒(méi)有所屬期,點(diǎn)進(jìn)去提示查詢(xún)無(wú)結(jié)果但是我有一稅種是年報(bào)的印花稅,該怎么解決

2023-01-15 00:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-15 01:04

同學(xué)您好!請(qǐng)稍等。問(wèn)題回復(fù)如下:

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齊紅老師 解答 2023-01-15 01:16

同學(xué)您好!請(qǐng)按如下操作指引嘗試申報(bào)。如流程未通請(qǐng)?jiān)僮稍?xún)。第一步:登錄電子稅務(wù)局后點(diǎn)擊【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【按期應(yīng)申報(bào)】—【財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)】—【填寫(xiě)申報(bào)表】—【財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源采集】進(jìn)入申報(bào)界面; 第二步:點(diǎn)擊印花稅后面的【稅源采集】,有兩種采集方式,二選一即可。1.進(jìn)入后選擇左上角【按期申報(bào)】點(diǎn)擊右側(cè)【新增按期申報(bào)稅源】,填寫(xiě)稅源信息后選擇稅目,系統(tǒng)自動(dòng)帶出稅率,填寫(xiě)計(jì)稅金額或件數(shù)點(diǎn)擊【保存】,點(diǎn)擊【確定】確認(rèn)保存;2.點(diǎn)擊上方【下載導(dǎo)入模塊】,下載模板文件填寫(xiě)完成后,點(diǎn)擊【導(dǎo)入按期申報(bào)稅源】,導(dǎo)入成功后,點(diǎn)擊【提交稅源信息】。 第三步:然后直接點(diǎn)擊稅源采集頁(yè)面的【跳轉(zhuǎn)申報(bào)】,勾選印花稅后點(diǎn)擊【申報(bào)】進(jìn)入新的界面檢查合同等信息(稅源編號(hào)沒(méi)有帶出屬于正常),沒(méi)有問(wèn)題點(diǎn)擊【申報(bào)】;(如點(diǎn)擊“跳轉(zhuǎn)申報(bào)”沒(méi)反應(yīng),可通過(guò)【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【按期應(yīng)申報(bào)】—【財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)】—【填寫(xiě)申報(bào)表】—【財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)】,勾選印花稅后點(diǎn)擊下方【申報(bào)】即可)。

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同學(xué)您好!請(qǐng)稍等。問(wèn)題回復(fù)如下:
2023-01-15
你好,電子稅務(wù)局是否在升級(jí)中,過(guò)后再試。
2023-01-15
您好,對(duì)的呀,就是這個(gè)流程
2023-10-17
你好更正申報(bào),把所屬期改下
2024-01-21
這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實(shí)申報(bào)信息 仔細(xì)核對(duì)買(mǎi)賣(mài)合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問(wèn)題。 確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位,則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買(mǎi)賣(mài)合同印花稅申報(bào):由于買(mǎi)賣(mài)合同印花稅已繳納,先在更正申報(bào)中,僅對(duì)買(mǎi)賣(mài)合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正,將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開(kāi),確保買(mǎi)賣(mài)合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實(shí)收資本印花稅申報(bào):完成買(mǎi)賣(mài)合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí),注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息,確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。 申請(qǐng)退稅或抵稅 如果在更正和重新申報(bào)后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫(xiě)退稅或抵稅申請(qǐng)表格,說(shuō)明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢(xún)稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無(wú)法解決問(wèn)題,或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問(wèn),及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說(shuō)明具體情況,提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
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