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老師 ,關于房租: 12月份支付,2023年1月才能取得發票。 我12月份的會計分錄能不能寫成 預付賬款:10000 銀行存款:10000 計提房租: 管理費用: 10000 暫估費用:10000 收到發票:再怎么做分錄

2023-01-13 23:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-13 23:46

同學您好,在發票沒有來錢已經支付時可以先借:預付賬款 10000 貸:銀行存款10000,等到發票來了在借:管理費用 10000 貸:預付賬款 10000,把預付賬款沖銷掉。

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快賬用戶3857 追問 2023-01-14 00:30

想計提成2022年12月的費用,怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-14 00:36

如果您是想把管理費用直接做到當年,那么您可以直接借:管理費用 貸:銀行存款,雖然沒有發票,但是根據《企業所得稅扣除憑證管理辦法》第十三條規定,只要在匯算清繳(也就是次年5月1日)前取得發票,也是允許在當年度稅前扣除的。等到發票來了附在當年度確認管理費用的會計憑證后面。

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同學您好,在發票沒有來錢已經支付時可以先借:預付賬款 10000 貸:銀行存款10000,等到發票來了在借:管理費用 10000 貸:預付賬款 10000,把預付賬款沖銷掉。
2023-01-13
你好 6月正常計提房租 借:成本費用 貸:預付賬款 收到發票后 把發票附在之前的憑證后面即可
2020-08-08
10月最好是先 貸:其他應付款
2023-12-27
可以的,但是你匯算清繳這個5萬需要納稅調增的。
2024-12-13
借其他應付款 借管理費用-8000/-2000 借進項 貸預付賬款(發票稅額) 安月分攤借管理費用貸預付賬款
2020-10-11
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