你好,可以開的,只要你按照3%來交增值稅就行。
請問老師,小規(guī)模納稅人開具專票可以按照客戶要求既有開具1%,也有開具3%的,兩種稅率可以并存嗎?
請問公司是小規(guī)模納稅人,在2019年11月簽訂了一份20萬的服務(wù)合同,現(xiàn)在2020年10月才開票收款,開具增值稅專用發(fā)票給客戶, 稅率應(yīng)該開具3%還是1%呢? 客戶要求我們開具3%可以嗎? 會不會影響公司后續(xù)的開票,默認我們放棄稅收優(yōu)惠呢?
老師 我們公司在2022年4月份簽訂了合同 之前一直開專票給我們是3%,今天剛剛出來一個小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,他們就按照1%開具專票了,他們說按照政策開具的,這樣對嗎?
2023年1月12日小規(guī)模納稅人需要開具專票給客戶,合同簽訂的是按3%增值稅開具專票,9號政策公布減按1%開具專票,但是客戶要求仍按3%開具,那么還可以開具3%的專票嗎?
小規(guī)模2023年簽訂建筑服務(wù)*安裝服務(wù)合同時,可以開具3%稅率的專用發(fā)票? 小規(guī)模納稅人適用3%征收率銷售收入減按1%征收率征收增值稅政策的,納稅人可對部分或者全部銷售收入選擇放棄享受減稅,并開具增值稅專用發(fā)票?
可回收企業(yè)核定征收怎么做賬
你好老師,我們給客戶發(fā)貨后,沒收到貨款,客戶倒閉了,應(yīng)該怎么處理呢
如果一個報關(guān)單,是cif成交方式,并且有多項產(chǎn)品。在出口退稅填寫免抵退稅申報明細表時候,如果計算某一項產(chǎn)品的fob價。
老師麻煩問一下一個員工在兩家公司拿工資,但都不超過6萬,匯算清繳的時候產(chǎn)生稅了,也不用補稅對吧
你好老師,企業(yè)所得稅年度申報里面有一個“107適用會計準叫或會計制度(填寫代碼)”這個一般選哪個?謝謝!
研發(fā)支出這個科目是損益類科目么,和管理費用和銷售費用并列放一起,當(dāng)期間費用可以嗎
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 計提增值稅以后,利潤表里怎么不顯示?利潤沒有減少呢
請問:辦公室換門窗1萬多元做哪個費用合適
老師,公司的法人也是股東之一,實收資本為0,他現(xiàn)在想把公司運營起來,平時通過他自己的卡把錢轉(zhuǎn)在公帳上面,帳上就把這些錢當(dāng)作向他借的,后期有收入進帳再把錢轉(zhuǎn)出去給他,當(dāng)作還款,這樣操作可以不喲?
老師,享受了固定資產(chǎn)加速折舊328萬,每年要調(diào)增,但是,其中加速折舊的固定資產(chǎn)其中有兩臺賣掉,那這個凈值怎么調(diào)
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。