你好 這個(gè)是你繳納企業(yè)所得稅的,只要做繳納企業(yè)所得稅的分錄就可以的
老師,為什么我今年第一季度沒(méi)有彌補(bǔ)虧損,第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報(bào)所得稅的時(shí)候。我去年是負(fù)數(shù)5萬(wàn)多利潤(rùn),第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒(méi)有收入所以無(wú)需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題,,我們勞務(wù)公司在2022年5月份做的年度企業(yè)所得稅匯算報(bào)告,2021年未分配利潤(rùn)-32.68萬(wàn) 但我年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表 調(diào)增了35.9萬(wàn) 利潤(rùn)4.45萬(wàn) 大概交企業(yè)所得稅稅交了0.11萬(wàn)元 2021年彌補(bǔ)虧損是正數(shù) 4.45萬(wàn) 那2022年的利潤(rùn)是45萬(wàn) 左右 還彌補(bǔ)2021年的虧損32.68萬(wàn)嗎?
老師我們2021年利潤(rùn)表-35萬(wàn) 但2021年年度企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損了38萬(wàn) 交企業(yè)所得稅交了1000多,我怎么調(diào)彌補(bǔ)虧損的賬
我們是經(jīng)營(yíng)公園游樂(lè)設(shè)施,怎么給客人開(kāi)票,小火車(chē),旋轉(zhuǎn)木馬,開(kāi)什么項(xiàng)目
收到業(yè)務(wù)員發(fā)的報(bào)關(guān)單,需要先去電子口岸那邊發(fā)往稅務(wù)局嗎?
老師好,公司是銷(xiāo)售衛(wèi)浴潔具的一般納稅人,21到24年的進(jìn)項(xiàng)票117萬(wàn),現(xiàn)在還能抵扣嗎?現(xiàn)在抵扣的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢?進(jìn)項(xiàng)票長(zhǎng)期不抵扣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)暫估成本費(fèi)用調(diào)增填在那里
實(shí)繳投資款交印花的稅目是啥?
采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)怎么分?jǐn)偅謹(jǐn)偟侥膫€(gè)科目
老板有兩家公司,一家是老板的名字,另一家是其他人名字,他自己名字的公司想多交稅,方便以后貸款,另一家公司想少交稅。怎么操作呢?增值稅這塊怎么減少?
上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò),這個(gè)月沖紅發(fā)票后重開(kāi)一張,金額不變,怎么做賬?
收到個(gè)人(不是股東)的款,是計(jì)其他應(yīng)收款嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,廠房搬遷,研發(fā)車(chē)間還在原來(lái)的地址,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題麻煩知道的老師回答下感謝
但2022年的利潤(rùn)是1.5萬(wàn) 我還能彌補(bǔ)2021年的虧損嗎?企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn),不牽扯嗎?
可以的,這個(gè)利潤(rùn)還可以彌補(bǔ)的,但是彌補(bǔ)的是體現(xiàn)在你匯算清繳里面阿
還是不太明白,是不是企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)整額,交企業(yè)所得稅稅,和利潤(rùn)表的交稅數(shù)據(jù)不牽扯對(duì)吧。但2021年年度彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)是交稅的數(shù),那這樣就不能彌補(bǔ)了對(duì)吧。彌補(bǔ)表里,數(shù)據(jù)只有是負(fù)數(shù)的情況下才能彌補(bǔ),這樣理解對(duì)嗎
可以的,你這樣理解是可以的
好的,但2021年財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表還是負(fù)數(shù),在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益還是負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)據(jù)怎么調(diào)整
這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的,你可以問(wèn)一下其他老師的
那我怎么再重新提問(wèn)
這個(gè)在提問(wèn)大廳重新提問(wèn)的