對方都已經(jīng)勾選認證了,就是已經(jīng)抵扣了
6月份認證抵扣了一張發(fā)票,本月才發(fā)現(xiàn)這張票是對方多開了的,并且還沒有入賬,本月已申請紅字信息表了,對方還不知道什么時候開紅字,請問下個月申報增值稅的時候,就要先做進項轉(zhuǎn)出嗎?
12月開成本票開多了70080元,這張發(fā)票的進項稅在1月份已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在1月份這張發(fā)票要開紅字發(fā)票過來,那現(xiàn)在12月份如果我把這張發(fā)票的憑證刪除的話,但是進項稅又抵扣了,現(xiàn)在怎么處理合適呢?老師
老師,我22年入賬了12月的一張進項發(fā)票,這張發(fā)票當時認證為退稅認證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對方開紅字信息表的時候應該是已抵扣,還是未抵扣???
您好,12月收到一張退稅發(fā)票,1月發(fā)現(xiàn)有誤需要重開,給對方紅字信息表對應發(fā)票抵扣情況已選擇已抵扣還是未抵扣????
我12月份多開了一張專票,1月份對方?jīng)]有認證退回給我了,12月份這張發(fā)票是正常做銷售分錄吧? 另外我1月份開了紅字信息表,1月的賬就憑這信息表做紅沖分錄是嗎
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
就是說 退稅勾選也是認證過了?
我不需要還發(fā)票給對方?因為我已經(jīng)退稅認證了,紅字信息表上因選為購買方已抵扣
是的,不需要還發(fā)票給對方了。