你好;? 是的; 就這樣來做賬的? ?
老師在12月底計提全年一次性獎金 借主營業務成本 貸應付職工薪酬 獎金 1月份再做,借應付職工薪酬 獎金 貸銀行存款 應交稅費個人所得稅 借應交稅費 個人所得稅 貸銀行存款
借:管理費/應付職工薪酬390 貸:應付職工薪酬390 借:應付職工薪酬390 貸:應交稅費-應交個人所得稅390 借:應交稅費-應交個人所得稅390 貸:銀行存款390 借:管理費/應付職工薪酬390 貸:應付職工薪酬390 借:應付職工薪酬390 貸:應交稅費-應交個人所得稅390 借:應交稅費-應交個人所得稅390 貸:銀行存款390 意思是不能這樣做分錄是嗎?
全年一次性獎金計提個稅分錄, 借:管理費用/營業費用 貸:應付職工薪酬 貸:個稅 發放時借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 交稅時借:個人所得稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎
老師,每月怎么計提工資社保 借銷售費用,管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 發放時候 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-社保(個人部分) 其他應收款-公積金(個人部分) 應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款 繳納時候 借應交稅費-應交個人所得稅 其他應收款-社保(個人部分) 其他應收款-公積金(個人部分) 借應付職工薪酬- 貸銀行存款 繳納單位社保 借應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
老師,全面一次性獎金計提 借:費用 的100貸:應付職工薪酬100 發放的時候借:職工薪酬100 貸:個稅3 銀行存款103 交稅時候借個稅3 貸:銀行3這樣做么
實繳資本要不要做工商變更?還是說在工商網做公示就好呢
老師,法人讓我統計一下4月份的成本進項,看一下可以報銷多少金額,我怎么查下
老師,請問下怎么知道我們單位是不是小微企業
我們是高新技術企業,有效期從23年12月12開始到26年12月,前幾天科委老師打電話說我們23年的收入不達標,要取消高新資格,那沒看到正式的文件,那我現在匯算清繳24年的企業所得稅,還需要填高新企業優惠表和研發費用表嘛?
高新匯算清繳A107041套表可以發我一個嗎?
我想問一下,三角抵賬協議,和借款協議需要交印花稅嗎?
老師,請問我們給對方開了一張10萬的發票,對方退貨5萬。紅字發票申請單是誰申請?我們給開負數
稅務局查到說上游公司有問題不讓抵扣這張進項發票,要求進項轉出,但是這個業務已經付款了,也沒有退款。請問要怎么做賬務處理?相關分錄怎么做呢,
老師,我可以咨詢一下,成品油商貿公司購進價和銷售價差太大有沒有風險啊
老師,稅務有一個房產土地稅?是什么稅?
申報12月份工資時我把獎金也申報進去了,可以嗎?
老師我想問問車補的是不是寫個協議就可以入賬
1. 是的; 你可以并入工資一起來報稅金的 ;2.? ?是的? ?
沒有發票也可以嗎?
你好; 是的;車補? ? ?計入工資表里面? ? 可以直接不用發票哈? ??
工資表已經申報了,咋把這個車補做進去
還有就是每月工資4950 全年一次性獎金140000 繳納個稅13790 把這個車補14000算進去 個人所得稅是不是又變了
?你好;? ? ? 工資表 ; 其他補助里面 體現即可? ?
個稅系統已經申報了,車補不知道如何弄
你好;? ?車補 做車補制度; 計入員工工資表去做補助即可? ??
可是這個車補的在申報個稅時沒有申報進去,
你好;? ? 這個車補 要報進去; 去修改申報表? ?
老師那個車補是不是得每月加入還是可以年末加入
每個月加的 ;? 看你i實際? ??
好吧,您有那個個稅繳納稅率嗎?
?你好;? ?有的; 看附件資料的? ?
那個36000是指年嗎
你好; 是的;這個是年度的? ?數據的??
可不可以12月按車補協議入賬,沒有記入工資,為沒有發票,入賬嗎?匯算清繳時再調增
咱申報時月不是不超5000嗎?
你好 ;? ? ? ?那你就單獨做 車補 補助表; 員工單獨簽字 ; 你來做分錄處理? ?