你好,這個是可以彌補虧損的。
請問老師,小規模納稅人,第四季度盈利10萬,以前年度可彌補虧損20萬,那第四季度繳企業所得稅時需要繳納2.5的所得稅嗎?
請問老師,小規模納稅人,第四季度利潤額10萬,年度可彌補的利潤11萬,第四季度需要繳納企業所得稅嗎?
2022年初單位未彌補虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務局第一季度申報企業所得稅利潤總額是20萬減去未彌補虧損20萬企業所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補虧損20萬,那我不是虧了20萬
老師,請問,第三季度做完賬,利潤是58萬,按58萬已經繳納了企業所得稅了,但是第四季度10月11月12月,沒有利潤,虧20萬,報第四季度不用繳納企業所得稅,那虧損的利潤,明年可以彌補虧損嗎
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補
收到一筆這個款,怎么記賬?
匯算清繳費用有變動需要做分錄調整嗎
老師,這幾個調整項目的數據在哪里取,?
我公司是做充電樁安裝服務,屬于建筑服務,客戶分散全國都有,這個怎么來預繳,一個月幾千單,一單也就幾百元
老師,我們公司是做風管機銷售的,日常銷售這些商品時會贈送一些小配件給客戶,那這些小配件是我們跟供貨商拿貨時都是有采購發票的,那我現在賣貨贈送的小配件怎么做賬呢?
請問2025年還有工會經費全額返還政策嗎?
請問老師,牙科醫院提供的醫療服務免稅嗎
如果留抵過大了,怎么處理,說是進項稅額轉出,已經認證了,怎么做轉出
這個題目的分錄能幫我寫下完整版嗎
請問公司支付的個稅應該在現金流量表中計入支付相關稅費還是支付給職工的現金
就是第三季度的時候,我按58萬繳納的企業所得稅,第四季度做完賬,全年利潤總額是38萬,按38萬的利潤總額填報后,明年可以彌補虧損20萬,是嗎
這個你全年不是盈利的嗎?也沒有。虧損呀!
到第三季度盈利58萬,第四季度虧損20萬,算下來,全年利潤是38萬,但是已經按58萬繳納了企業所得稅,這種情況怎么辦,可以彌補虧損嗎?
這不是彌補虧損,是把你多交的所得稅退回。
那怎么退稅
這個在匯算清繳以后向稅務局申請退稅。
可以不退稅嗎?
這個你不退稅肯定是不行的。