借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
老師,請(qǐng)問(wèn)跨年的發(fā)票沖紅了。賬務(wù)處理怎么處理呢?對(duì)上年的企業(yè)所得稅有影響嗎
老師,我想問(wèn)下今年沖紅去年得發(fā)票,賬務(wù)怎么處理?已經(jīng)跨年了,而且后期也不需要開(kāi)了
請(qǐng)問(wèn)老師 跨年發(fā)票紅沖不要了 怎么做賬務(wù)處理
老師你好,請(qǐng)問(wèn)跨年發(fā)票需要沖紅重開(kāi),繳納了的增值稅怎么辦,賬務(wù)處理怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)跨年的發(fā)票能紅沖嗎?賬務(wù)怎么處理?
老師,我們采購(gòu)來(lái)的零件直接用到指定的項(xiàng)目中,零庫(kù)存,做分錄時(shí)還要過(guò)度一下原材料科目嗎,能直接用成生產(chǎn)成本嗎
老師,匯算清繳時(shí)候利息是負(fù)數(shù),填表時(shí)候利息支出是寫(xiě)正數(shù)還是負(fù)數(shù)
老師有張發(fā)票對(duì)方給我們開(kāi)了公司名字其中的兩個(gè)字,也沒(méi)有稅號(hào),這個(gè)發(fā)票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現(xiàn)在做到確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時(shí)候?qū)懙姆咒浝镉羞@個(gè)用進(jìn)項(xiàng)沖減收入的分錄,現(xiàn)在還用4月整月收到的進(jìn)項(xiàng)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
農(nóng)業(yè)小規(guī)模的買(mǎi)的苗,對(duì)方開(kāi)免稅票可以用嗎?報(bào)稅有沒(méi)有影響
老師,找不到網(wǎng)銀的課,在哪里找
老師,預(yù)付卡開(kāi)的發(fā)票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環(huán)節(jié)會(huì)有發(fā)票進(jìn)來(lái)嗎
這個(gè)待辦里面,企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告(月報(bào))是需要報(bào)什么?
財(cái)務(wù)人員從哪個(gè)環(huán)節(jié)確認(rèn)可以出口退稅。從哪個(gè)環(huán)節(jié)準(zhǔn)備資料?
老師,現(xiàn)在采購(gòu)和銷(xiāo)售發(fā)票都要附上出入庫(kù)單嗎?
好的 謝謝老師
老師 那匯算清繳要調(diào)賬吧
匯算青椒不需要調(diào)整的,你直接做到今年不影響匯算。
總營(yíng)收要減的吧
你好,不能減去的,你減去了的話(huà),你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額就不一致,因?yàn)槟愕脑鲋刀愒?2月份沒(méi)法減去,必須按照紅沖之前的申報(bào)
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。