你好; 1; 這個是你們? 比如1月繳納12月的 應納稅額 ;你去看看你12月末 應交未交的金額是多少 ; 是的??
老師:現在企業享受延緩交稅政策,請問增值稅申報表中,第30欄填寫《本期繳納上期應納稅額》欄,應該怎樣填寫
老師,請問上個月享受國家政策緩繳增值稅的,這個月報表該怎么填,如報表上第25欄【期初未繳稅額為1900】,第30欄【本期繳納上期應納稅額】數值為0,我該怎么填呢?謝謝
老師您好,想請教一下增值稅申報表填報的問題,就是21年10月份后中小企業不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎,當時我們填30欄本期繳納上期應納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數額填了,就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬,11月申報表我們也按2萬填了30欄,當全部已繳了,這樣對嗎?
老師 增值稅主表第30欄本期繳納上期應納稅額怎么填呢,是比如這月交一萬元增值稅,這欄就填一萬嗎
請問填增值稅申報表時,主表30欄和31欄的區別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應納稅額
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
比如12月應納增值稅一萬 這月繳費,這欄是填一萬嗎
你好;是的; 是的 ; 就寫這個金額??
25欄 期初未繳稅額 有數正數 應該是之前月份繳納的增值稅,這個數是啥情況?已經繳過了呀
你好; 繳納過了就不管了。 系統會自動抵減的??