同學你好 需要將年初至建賬前的科目發生額初始化,然后才可以和申報表的數值保持一致
老師你好,我根據系統科目余額表,做了手工的資產負債表,發現和系統生成的資產負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數,數字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現在要建新一年的賬,需要期初數據,現在不確定期末結轉的數據是否準確。我是用科目余額表登期初數據的。
中途接手了一個公司,按照對方交接過來的科目余額表錄入了期初數據生成了新的賬套,生成的資產負債表,個別科目數據期初與對方之前的期初不一致,這種情況要怎么辦?報稅的時候,我可以修改對方之前申報的期初數嗎?
你好老師,我年中新建賬套,期初余額表平衡了。利潤表也能和舊賬套對上。可是資產負債表的數據和6月份的對不上,反而和5月份的能對上。是怎么回事?
老師好,我想問一下,我中途接賬,根據科目余額表錄入以后,為什么資產負債表的數據對不上,賬套里的期初和申報表的期初對不上該怎么辦?著急知道,那位老師能幫我下,拜托了!
老師,您好,我想問一下就是我剛接了一家兼職,賬目非常亂,科目余額表和資產負債表的數據都對不上,經過和老板商量,老板讓我砍斷前面的數據,那我現在錄期初數是以申報表數據為準嗎?比如企業所得稅季度報利潤多少負數我就填多少期初數嗎?我不知道怎么個砍斷前面的做法?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
前提是賬面年初數與申報表數一樣
另外初始化不懂問軟件公司