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老師好,小規模納稅人,增值稅納稅申報,收入開的普票是3000元,是在增值稅及附加稅申報表里,第四項小微企業免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項目一,的第一行(應征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務里再填上3000呢?答過的老師請不要再接這個問題了, 謝謝老師

2023-01-08 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-08 09:50

你好,就是填在免稅銷售額里。

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快賬用戶1127 追問 2023-01-08 10:05

老師好,免稅銷售額是在貨物及勞務里,還是在服務,不動產和無形資產里填寫呢?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-08 10:07

你好,看你們具體開普票具體是開的什么項目。

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快賬用戶1127 追問 2023-01-08 10:10

開的技術服務費老師

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齊紅老師 解答 2023-01-08 10:11

你好,技術服務費就是6%的稅率。

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快賬用戶1127 追問 2023-01-08 10:14

老師好,把這免稅額放在,本期數不是有兩列嗎?貨物及勞務和服務,不動產和無形資產嗎? 是不是把這3000元的免稅銷售額放在服務,不動產和無形資產的這列里呢? 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-08 10:14

你好,是的,是這樣的。

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職稱:注冊會計師,稅務師

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