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甲公司為一家企業所得稅居民企業,主要從事貨物生產和銷售,本年取得銷售貨物收入3000萬元、理財產品收益30萬元,從其直接投資的未上市居民企業分回股息收益120萬元,出售閑置廠房收入200萬元,發生業務招待費16萬元。要求:計算甲公司本年度在企業所得稅前可以扣除的業務招待費

2023-01-05 23:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-05 23:29

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齊紅老師 解答 2023-01-06 09:19

可以扣除招待費是3000*0.005=15和16*0.6=9.6較小的,所以扣除限額9.6萬元

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2023-01-05
實際發生業務招待費20*0.6=12萬<銷售貨物收入5000*0.005=25萬,可以扣除的業務招待費12萬
2022-03-22
(1)計算甲公司本年度銷售(營業)收入。3000%2B20%2B50 (2)計算甲公司本年度在企業所得稅前可以扣除的業務招待費。(3000%2B20%2B50)*0.005
2021-11-20
您好題目是全部的嗎
2022-12-29
您好 稍等 解答過程中
2022-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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