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老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會計科目是怎樣的呢?答過的曲老師先不要接這個問題了!想聽聽其他老師的建議 謝謝

2023-01-05 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-05 14:26

您好 請問12月份沒有暫估成本費用入賬嗎? 業務是2022年12月發生的 發票是今年1月份開具的 對么?

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快賬用戶8901 追問 2023-01-05 14:27

12月份只是,借,預付,貸銀行

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快賬用戶8901 追問 2023-01-05 14:27

是的,老師,是2022年四季度的費用,2023年開的發票

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齊紅老師 解答 2023-01-05 14:52

那2022年12月暫估費用入賬? 2023年1月收到發票沖銷暫估就好了

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快賬用戶8901 追問 2023-01-05 14:53

暫估的會計科目是怎樣的,是把暫估放在摘要里,會計科目不變嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 14:57

摘要可以寫暫估某某費用入賬 借:管理費用等? 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估預付賬款 收到發票 借:預付賬款-暫估預付賬款 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款

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