1管理費用福利費和銷售費用福利費。
老師,公司是一般納稅人,請問外購商品無償贈送給客戶,分錄怎么做?看了很多版本有點暈乎,假如商品價格100元,稅額13元 第一版本:借:管理費用-招待費 113 貸:銀行存款113 第二版本:1、購入時:借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)13 貸:銀行存款 2、贈送時:借:管理費用-招待費113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)13 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 100 貸:庫存商品100 以上哪個版本是正確的呢?如果公司是一般納稅人,取得普票又是怎么處理賬務(wù)呢?
老師,您好,現(xiàn)在有一個實務(wù)需要咨詢!具體業(yè)務(wù):公司是建筑施工企業(yè),3月份新增一項業(yè)務(wù),買賣水泥,我公司向水泥廠買進水泥,然后,銷售給合作的施工單位,不是主營業(yè)務(wù),我公司不存在庫存,水泥發(fā)貨由水泥廠直接運單施工單位。2021年4-5月31日,購進水泥,價款600萬元,已收到發(fā)票450萬元并付款(不含稅金額)。水泥已全部移交給施工單位,有移交清單,現(xiàn)在只收到施工單位226萬元,票已開。增值稅稅率13%,賬務(wù)都在6月份處理,現(xiàn)在賬務(wù)處理:1、購進水泥,收到發(fā)票并付款,借:其他業(yè)務(wù)成本 450萬 借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_進項稅 58.5萬 貸:銀行存款 508.5萬。2、水泥銷售給施工單位,收到226萬,借:銀行存款 226萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入 200萬 貸:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_銷項 26萬 ,現(xiàn)在出現(xiàn),1成本與收入不匹配,2、未來開票部分,購進的也沒有入賬,銷售出去的也沒有入賬,請問:針對此業(yè)務(wù)怎么做賬?憑證如何出?
請在融資租賃業(yè)務(wù)比較精通的老師選擇答題。 我們公司是銷售機械設(shè)備的,客戶以我們公司名義去做融資我們公司的分錄 1.支付給融資公司的分錄 借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 2.收到融資公司不做分錄,截止有開銷項票的時間,在結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄入下 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:長期應(yīng)付款 收到客戶租賃費 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 開票給客戶時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額 我目前的疑問1.理不清公司賬務(wù)處理 2.我們公司最后以100元購回機械設(shè)備分錄怎么處理
郭老師,以下問題請教下, 1、公司買的工作服給管理人員和銷售人員,入什么科目合適? 2、現(xiàn)在普票政策沒出文件,開普票按3%開,分錄借:應(yīng)收賬款-某公司5000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入4854.37 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅145.63,到時如果出普票免稅政策,那么賬務(wù)怎么處理?
郭老師,麻煩問下以下關(guān)于房產(chǎn)中介公司的問題 一、我們把張某個人房子租過來,簽訂租賃協(xié)議,租金15000元一年;你看下以下分錄可行? 借:預(yù)付賬款-房租 15000元 貸:庫存現(xiàn)金 15000元 每月分攤時 借:管理費用-房租 1250元 貸:預(yù)付賬款-房租1250元 2、然后,我們在把張某房子某租給A公司,租期一年18900元,含稅價,并開具租賃普通發(fā)票給A公司,分錄如下: 借:銀行存款18900元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-租金 18000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 900 二、還有一個方式,張某委托我們把房子租出去,那么簽個委托協(xié)議,我們租出去并給對方公司開了租賃發(fā)票,這個會計賬務(wù)怎么處理?
老師,那個鋼管租賃公司鋼管租出去后。對方給遺失了。這個發(fā)票怎么開好,帳務(wù)怎么處理?
老師,員工抽獎得到的手機和愛派是直接并到工資里報個稅嗎?還是按偶然所得?
進項大于銷項多少會觸發(fā)稅務(wù)提醒退稅?
外購商品送客戶用于推廣,企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報?
35000本金,分10個月還款,每期還3500的本金,每期利息按還款后剩余本金計算利息,那么這10期的利息怎么計算?另外2023年1月至2025年6月,銀行同期的那個LPR大概按0.033計算可以嗎?
老師,請問庫存商品沒有進項發(fā)票,銷售后,只算收入,成本不結(jié)轉(zhuǎn),對嗎?
老師,麻煩問一下,我們3月份有一張發(fā)票不應(yīng)該勾選我我做價稅合計了,但是這張發(fā)票勾選狀態(tài)始終顯示去勾選,這個咋辦呢?
公司名下有車,其他員工車牌號的過路費報銷入賬?
單位公戶轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的手續(xù)費沒有發(fā)票,匯算清繳的時候這個是不是就算是無票支出,需要填寫在A10500納稅調(diào)整項目明細表的第30欄(其他);銀行賬戶的活期利息收入需要納稅調(diào)整嗎?
可以的,賬務(wù)處理不用修改的,你把這個應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去就行。
老師,我6月份公司買的夏天工作服我都做到管理費用-辦公費里了,這個可有影響?現(xiàn)在冬季的工作服我在分別做到管理費用和銷售費用跟之前的可有影響?
買多地庫樂所得稅的。
那你們單位多抵扣了所得稅的。
6月份夏天工作服金額1893元,多抵扣可有影響?
如果是專票的話,這個不光不允許抵扣增值稅,而且抵扣所得稅的時候,它有限額福利費按工資的14%抵扣所得稅,你看一下你的福利費超過標準了嗎?
是普票,我們是小規(guī)模納稅人,福利費沒超,但是6月份已經(jīng)申報了再改分錄可以嗎?
你好,可以修改也可以不用修改的,你現(xiàn)在做福利費就行。
福利費沒有超標的,這個不影響。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。