同學(xué)你好 是含稅還是不含稅
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應(yīng)一個月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個圖,對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅??? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個表有的好像就不用填這個表,這個表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個圖3是減免稅的,稅控盤這個維護(hù)費(fèi)填表三里對吧?但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯。期待老師給指點(diǎn)一下
老師,①關(guān)于增值稅表,這個月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價稅合計(jì)額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(不包含手續(xù)費(fèi)的那些金額),實(shí)際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對不對?然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(包含手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的金額),這樣對嗎? ②關(guān)于其他稅費(fèi)的印花稅,購銷合同里面的采購原材料,我們買的是有商業(yè)折扣2%的,但是我們并沒有享受折扣,因?yàn)槲覀冞€是到三十天后才付款,就沒有折扣了,那我們計(jì)提印花稅的時候購銷合同的金額還是按折扣后的不含稅價格嗎?
老師,看到一個老師答疑舉例了一個現(xiàn)金賠付的例子“保險(xiǎn)公司幫助W企業(yè)聯(lián)系好修理廠,對出險(xiǎn)車輛進(jìn)行維修,并把應(yīng)付給W企業(yè)的賠償金直接支付修理廠,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。”那修理廠發(fā)票是開給誰呢?開給客戶嗎? 表格里的兩種賠付情形,保險(xiǎn)公司的資金最后都是給修理廠,你其實(shí)沒法判斷是保險(xiǎn)公司聯(lián)系修理廠修車、還是保險(xiǎn)公司幫助客戶聯(lián)系修理廠修車。 所以,我可以理解為修理廠發(fā)票開給客戶就是現(xiàn)金賠付,開給保險(xiǎn)公司就是實(shí)物賠付對嗎? 保險(xiǎn)公司兩種賠付方式可能金額是一樣的,但是一個可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,一個不能,是因?yàn)楝F(xiàn)金賠付,是給客戶抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,所以才說保險(xiǎn)公司不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的對嗎?還是說現(xiàn)金賠付發(fā)票也可能開給保險(xiǎn)公司,但是就是不能抵扣,如果這樣,是為什么呢,感覺沒道理?。?/p>
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時候,自動帶出來了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒有收到,應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額,之前的會計(jì)他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù),請問我應(yīng)該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對嗎?把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會計(jì)分錄: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額):37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產(chǎn)代開發(fā)票50萬,這個補(bǔ)稅是僅僅補(bǔ)不動產(chǎn)的稅還是這個個體戶也要補(bǔ)稅
請問老師很早之前的財(cái)務(wù)提取了備用金提取了10多萬,后面一直沒有沖掉這筆錢,然后財(cái)務(wù)沒有交接直接走了,然后現(xiàn)在就是一直了一筆現(xiàn)金有10多萬,但實(shí)際上并沒有這個現(xiàn)金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法,謝謝啦
勞務(wù)合同可以按工資薪金申報(bào)個人所得稅嘛?
勞務(wù)合同與勞動合同有什么不同,怎么區(qū)分呀?
收匯時,匯率可按收匯當(dāng)天的,也可按月初第一個工作日的,如后者的話,是出口那個月的還是收匯那個月的月初笫一個工作日呢?
中級題庫,什么時候更新25年內(nèi)容
收匯時,匯率按哪天的?
合伙企業(yè)開發(fā)票有什么稅種,可以享受哪些優(yōu)惠政策呀?
收匯時,匯率按哪天的?
含稅,我自己算了下,對方顯示的開票價格(銷售金額+固定返利+基礎(chǔ)稅額合計(jì)數(shù))可為什么我收到對方開的發(fā)票只要銷售金額呢,也是就我收到發(fā)票不顯示固定返利金額+基礎(chǔ)返利數(shù)據(jù)
同學(xué)你好 這個需要給你開價稅合計(jì)
因?yàn)槭菑S里 我沒下游沒有權(quán)限,這些固定返利是廠里反的 購車時候可以使用 比如這車 返利用了 可返利不開票 怎么入賬呢
同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外就可以了
意思返利全部計(jì)入營業(yè)外收入? 可我沒賺那么多錢啊
同學(xué)你好 你們付出去的沒有發(fā)票是計(jì)入營業(yè)外支出