你好,您這個是需要做科級分錄是嗎?
一、資料:東方有限責任公司12月發生以下經濟業務。 1.從銀行借入短期借款100000元,已存入銀行。 2.從紅河公司購入A、B兩種材料,增值稅專用發票上列示,A材料的買價為10000元,增值稅為1300元,B材料的買價為20000元,增值稅為2600元,款項尚未支付,材料尚未入庫。 3.車間及行政管理部門領用各種材料,其中生產甲產品領用A材料12000元、B材料9000元,生產乙產品領用A材料8000元、B材料21000元,車間管理部門領用A材料2000元,行政管理部門領用B材料6000元。 4.以銀行存款支付本月水電費共計8000元,其中生產車間耗用6000元,行政管理部門耗用2000元。 5.銷售甲產品20件,售價每件4000元,款項尚未收到。 6.以現金500元支付銷售上述產品的運費。 7.分配本月工資費用,其中生產甲產品工人的工資為30000元,生產乙產品工人的工資為20000元,車間管理人員的工資為4000元,行政管理部門人員的工資為6000元。 8.計提本月車間固定資產的折舊費為8000元,行政管理部門的折舊費為4000元。 9.計算并結轉本月發生的制造費用,按照生產工人的工資為標準進行分配。 10.以銀行存款支付產品的廣告宣傳費2000元。 11.本月生產的甲、乙產品均已全部完工驗收入庫,結轉完工產品成本。 12.結轉當月已售產品的銷售成本,甲產品的單位生產成本為1200元。 13.計算并結轉本月應交的城建稅700元,教育費附加300元。 14.結轉當月的損益。 15.按利潤總額的25%計算應交所得稅 ,并予以結轉。 16.計算凈利潤,結轉本年凈利潤。 17.按凈利潤的10%提取法定盈余公積,并按凈利潤20%分配給企業的投資者。 18.將利潤分配其他明細賬戶余額進行結轉。 要求據此編制會計分錄,若涉及明細科目請在會計分錄中進行反映。
1、收到投資者投入的貨幣資金2000000元存入銀行;投入的設備價值8000000元;2、向銀行借入3年期借款800000元,存入銀行;3、采購原材料10000公斤,增值稅專用發票上注明的單價為20元,價款200000元,增值稅額2600元,款項以銀行存款支付,材料驗收入庫;4、領用原材料一批,其中生產車間領用100000元,企業管理部門領用20000元;5、計提本月應付工資,其中生產產品工人工資120000元,車間管理人員工資40000元,廠部管理人員工資60000元;6、計提固定資產折舊150000元,其中車間應負擔90000元,管理部門應負擔30000元,銷售部門應負擔30000元;7、銷售A產品一批,價款為1000000元,增值稅為130000元,款項存入銀行;8、結轉已售A產品的生產成本750000元;9、銷售原材料一批,不含增值稅的售價為10000元,增值稅稅額為1300元,已收到轉賬支票;10、結轉上題該批原材料成本9000元。要求:根據上述經濟業務,編制會計分錄。(“應交稅費”賬戶要求開設明細賬戶)。
第九題豐華公司生產A、B兩種產品。A產品2020年2月初生產成本余額為5510元,其中直接材料2250元,直接人工2760元,制造費用500元;B產品沒有期初在產品。2020年2月,公司發生下列經濟業務。(1)購入原材料一批,貨款26000元、運雜費1500元,增值稅專用發票上注明的增值稅額為3380元,所有款項均以銀行存款支付,材料已驗收入庫。(2)領用材料投入生產,價值21000元。其中,用于生產A產品16000元,用于生產B產品5000元。(3)計算分配職工工資。其中,生產A產品的工人工資46000元,生產B產品的工人工資24000元,車間管理人員工資10000元,行政管理人員工資20000元。(7)以銀行存款支付管理部門負擔的企業財產保險費580元。(8)計提固定資產折舊4000元。其中,生產車間計提折舊2600元,行政管理部門計提折舊1400元。(9)結轉本月發生的制造費用按ab產品生產工人工資比例分配。就這個第九題
一、華星公司2009年12月發生以下經濟業務。1、從銀行借入短期借款100.000元,已存入銀行。2、從紅河公司購入A、B兩種材料,增值稅專用發票上列示,A材料的買價為10.000元,增值稅為1.700元,B材料的買價為20.000元,增值稅為3.400元,款項尚未支付,材料尚未入庫。3、車間及行政管理部門領用各種材料,其中生產甲產品領用A材料12.000元、B材料9.000元,生產乙產品領用A材料8.000元、B材料21.000元,車間管理部門領用A材料2.000元,行政管理部門領用B材料6,000元。4、以銀行存款支付本月水電費共計8.000元,其中生產車間耗用6.000元,行政管理部門耗用2.000元5、銷售甲產品20件,售價每件2.000元,款項尚未收到。6、以現金500元支付銷售上述產品的運費。7、分配本月工資費用,其中生產甲產品工人的工資為30.000元,生產乙產品工人的工資為20.000元,車間管理人員的工資為4.000元,行政管理部門人員的工資為6,000元。8、計提本月車間固定資產的折舊費為8.000元,行政管
祥和公司為增值稅一般納稅人,2021年12月份發生下列經濟業務: 1.從銀行借入期限3年的借款1000000元。 2.接受外單位投入設備一臺,雙方協議價150000元,己投入使用。 3.購入甲材料一批,價款50000元,增值稅6500元,運雜費2500元,款項暫欠,材料尚在運輸途中。 4.上述甲材料己到并驗收入庫,結轉其采購成本。 5.本月發出材料46000元。其中生產產品40000元,車間一般耗用1000元,管理部門領用5000元。 6.結算職工薪酬56000元,其中生產產品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門管理人員工資16000。 7.計提固定資產折舊13000元。其中生產車間10000元,行政管理部門3000元。 8.將本月發生的制造費用結轉到"生產成本"賬戶。 9.本月生產的產品完工入庫,結轉其成本。 10.銷售一批商品,增值稅專用發票注明的價款為500000元,增值稅為65000元,提貨單和增值稅專用發票移交購貨0方,款項尚未收到。 11.以銀行存款支付廣告費30000元。 12.計提本月短期借款利息10000元。 13.結轉己銷售商品的成本200000元。 14.將各損益類賬戶結轉到"本年利潤"賬戶。 15.計算本月應交所得稅,并做出相應會計分錄。(假設沒有納稅調整項目) 根據上述業務編制會計分錄。
老師,請問一下住酒店收到專票,可以抵扣的嘛?
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老師,我們是一般納稅人,種植銷售茶葉,請問增值稅。企業所得稅免嗎
你好,我想問一下,我們公司剛成立的,現在要做審計報告用于投標,就需要財務報表提供給他們,我們公司現在沒開過發票,但是給員交社保,所以利潤是負數,我現在想把利潤做成零,這種情況能行嗎
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