您好您這個是什么意思?
老師,去年11用于出口退稅的進項發(fā)票勾選成了進項抵扣了,分錄也做了借庫存商品20707.96,應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額2692.04貸應(yīng)付賬款23400,今年1月增值稅報表做了進項稅額轉(zhuǎn)出,用于出口退稅,老師把轉(zhuǎn)出分錄和用于出口退稅分錄詳細寫一下吧
老師您好,一般納稅人企業(yè)月度要申報增值稅個稅季度要申報企業(yè)所得稅財務(wù)報表其余的如果沒有稅費種認定的情況依據(jù)發(fā)生有需要就申報對嗎
老師 請問企業(yè)所得稅需要計提嗎
稅務(wù)UK是不是每個月都要自己申領(lǐng)發(fā)票,需要報完稅才能申領(lǐng)嗎
進口貨物繳納的增值稅,消費稅怎么做賬務(wù)處理
本月合計 余額 怎么填 是本月合計的借方減去本月合計的貸方嗎
老師好! 我在一般納稅人期間取得專票,用于正常項目(非免稅、簡易計稅項目),但專票的業(yè)務(wù)發(fā)生時間是小規(guī)模期間,請問這張專票可以進行抵扣嗎?
當(dāng)月收到的專票已入賬但是未在稅務(wù)系統(tǒng)抵扣進項,可以在次月抵扣么
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅借方余額23.7,該員工已辭職扣不回來了,怎么處理
我們做高企,合同金額20000,銀行付款也是20000.當(dāng)時服務(wù)沒有做,先做了一個服務(wù)是1200的,還有18800的款暫時不退 這個分錄怎么做
計提福利費,借管理費用\\職工工資\\福利費1000元,貸方寫成應(yīng)付職工薪酬\\工資1000,貸方科目用錯了?
對,這個不是工資而應(yīng)該是福利費
關(guān)鍵怎么調(diào)賬?
貸應(yīng)付職工薪酬工資負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費