你好,進項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫,然后新開進來的你又認證了,在35欄里面填寫。
老師,我公司為銷售方,上月開了一張發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣過了,本月要紅沖重新開,對方已將紅沖的信息編碼發(fā)給我了,我在開票軟件里開具紅字發(fā)票該怎么樣操作?
老師11月對外開的發(fā)票不合格,對方也沒有認證抵扣。請問12月份是不是由我司開具紅字發(fā)票信息表?紅沖上月開的,然后給對方開具正確的發(fā)票?
小規(guī)模11月份開的1%的發(fā)票,12月份轉(zhuǎn)一般納稅人之后,因發(fā)票有誤,把11月份開的發(fā)票紅沖后,現(xiàn)在申報12月份,申報表應該怎么填寫?申報表稅率沒有1%稅率
11月收到發(fā)票抵扣以后 11月沒產(chǎn)生增值稅,銷售方在12月把發(fā)票紅沖 重新開了一張金額的發(fā)票。請問11月需要補稅嗎
12月份紅沖了11月份的發(fā)票(對方未抵扣),這個月怎么申報
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質(zhì)的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,一正一負,實際上當月該票進項就為零了哇。
對的,是的,是這么做的。