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1、某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2022年5月份的有關生產經營業(yè)務如下:(1)銷售甲產品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額500萬元;另外,取得銷售甲產品的送貨運輸費和保險費收入22.6萬元。(2)銷售B產品,開具普通發(fā)票,取得收入56.5萬元。(3)將新產品C用于建造廠房;成本價為40萬元,成本利潤率為30%,該產品無同類產品市場銷售價格且是非應稅消費品。(4)銷售2018年1月份購進的固定資產,開具普通發(fā)票,每輛取得含稅銷售額22.6萬元。(5)購進貨物取得專用發(fā)票,注明支付的貨款120萬元,開具普通發(fā)票,另外支付購貨的運輸費用20萬元,取得運輸公司開具的普通發(fā)票。(6)購進A產品一批,取得增值稅專用發(fā)票金額為50萬元,本月下旬將購進的產品的20%用于在建工程。以上相關票據均符合稅法的規(guī)定,請按下列順序計算該企業(yè)2022年5月份應繳納的增值稅額。(1)計算銷售甲產品的銷項稅額;(2)計算銷售B產品的銷項稅額:(3)計算自用新產品的銷項稅額;(4)計算銷售使用過的固定資產應納稅額(5)計算外購貨物應抵扣的應納稅額;(6)計算購進A

2022-12-29 10:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-29 10:49

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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