你好;? ? 1.以貨換貨 要做收入報稅的; 是的; 要有合理發(fā)票哈? ?
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人的關(guān)聯(lián)企業(yè),適用的增值稅稅率為17%。20X7年5月,甲公司以其持有的一批庫存商品(A材料)交換乙公司生產(chǎn)的庫存商品(B材料),雙方分別將換入資產(chǎn)作為原材料使用,兩種原材料在功能方面沒有具有顯著差異。甲公司在交換日用于交換的庫存商品的公允價值為300萬元(不含增值稅),成本為230萬元;乙公司用于交換的原材料公允價值300萬元(不含增值稅),成本為200萬元。不考慮其他因素的影響. 要求:判斷交易會計處理的計量屬性,并分別為甲公司和乙公司做出相應(yīng)的會計處理。
2.甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。經(jīng)協(xié)商,甲公司與乙公司于2021年7月8日簽訂資產(chǎn)交換合同,當(dāng)日生效。合同約定,甲公司以其所擁有的--批原材料交換乙公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中使用的一臺機器設(shè)備,用于交換的原材料和設(shè)備當(dāng)日的公允價值均為200000元。合同簽訂日當(dāng)天完成了資產(chǎn)交換,甲公司持有的原材料的賬面余額為204000元,已計提存貨跌價準(zhǔn)備10000元;乙公司持有的機器設(shè)備的賬面原值為300000元,已計提折舊60000元,乙公司換入的原材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品,甲公司換入的機.器設(shè)備作為固定資產(chǎn)使用和管理。甲、乙公司開出的增值稅專用發(fā)票的計稅價格均為200000元。整個交易過程中沒有發(fā)生其他相關(guān)稅費。要求:(1)編制甲公司2021年7月8日有關(guān)交易事項的會計分錄;(2)編制乙公司2021年7月8日有關(guān)交易事項的會計分錄;
2.甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。經(jīng)協(xié)商,甲公司與乙公司于2021年7月8日簽訂資產(chǎn)交換合同,當(dāng)日生效。合同約定,甲公司以其所擁有的--批原材料交換乙公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中使用的一臺機器設(shè)備,用于交換的原材料和設(shè)備當(dāng)日的公允價值均為200000元。合同簽訂日當(dāng)天完成了資產(chǎn)交換,甲公司持有的原材料的賬面余額為204000元,已計提存貨跌價準(zhǔn)備10000元;乙公司持有的機器設(shè)備的賬面原值為300000元,已計提折舊60000元,乙公司換入的原材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品,甲公司換入的機.器設(shè)備作為固定資產(chǎn)使用和管理。甲、乙公司開出的增值稅專用發(fā)票的計稅價格均為200000元。整個交易過程中沒有發(fā)生其他相關(guān)稅費。要求:(1)編制甲公司2021年7月8日有關(guān)交易事項的會計分錄;(2)編制乙公司2021年7月8日有關(guān)交易事項的會計分錄;
請問甲公司和乙公司相互借原料,以前年度都是以貨換貨,沒有開票,今年甲公司會計要求雙方一定要開原料銷售發(fā)票,可能的原因是,甲公司已連續(xù)3年虧損,2022年要做盈利,所以要求開原料發(fā)票,是這樣嗎?(2022年乙公司應(yīng)補甲公司原料差價20萬元)
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人。2022年4月20日,甲公司應(yīng)收乙公司銷貨款300000元到期,因乙公司無力償還,經(jīng)協(xié)商乙公司以一臺設(shè)備和一批原材料抵債。根據(jù)對方開具的發(fā)票原材料的不含增值稅的公允價值為40000元,增值稅5200元,取得成本為30000元;設(shè)備原價190000元,已計提折舊50000元,公允價值160000元,增值稅20800元。該應(yīng)收賬款公允價值250000元,甲公司已經(jīng)對其計提的壞賬準(zhǔn)備為20000元,不考慮其他相關(guān)稅費。甲公司收到原材料仍作為原材料核算;收到的設(shè)備仍作為固定資產(chǎn)核算。要求:編制甲公司和乙公司有關(guān)債務(wù)重組的會計分錄。
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產(chǎn)成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數(shù),填表時候利息支出是寫正數(shù)還是負數(shù)
老師有張發(fā)票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發(fā)票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現(xiàn)在做到確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候?qū)懙姆咒浝镉羞@個用進項沖減收入的分錄,現(xiàn)在還用4月整月收到的進項沖減主營業(yè)務(wù)成本嗎
農(nóng)業(yè)小規(guī)模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網(wǎng)銀的課,在哪里找
老師,預(yù)付卡開的發(fā)票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環(huán)節(jié)會有發(fā)票進來嗎
這個待辦里面,企業(yè)財務(wù)報告(月報)是需要報什么?
財務(wù)人員從哪個環(huán)節(jié)確認可以出口退稅。從哪個環(huán)節(jié)準(zhǔn)備資料?
老師,現(xiàn)在采購和銷售發(fā)票都要附上出入庫單嗎?