你好同學 進口環節應繳納的消費稅=(100%2B20)/(1-10%)*10% 增值稅=(100%2B20)/(1-10%)*13%
.某公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,當月進口高檔化妝品一批,CIF價格為100 000元人民幣,關稅稅率為20%,消費稅率15%,海關代征增值稅和消費稅并取得完稅憑證。 要求:計算進口環節應繳納的增值稅。
黃河公司為增值稅一般納稅人,2021年5月進 口一批高檔紅酒,關稅完稅價格為100萬元,紅酒 關稅稅率為30%,消費稅稅率為10%,請計算黃河 公司在紅酒進口環節應該繳納的關稅、增值稅和 消費稅稅額。
好利公司2021年5月從國外進口一批應稅消費品,已知該批應稅消費品的關稅完稅價格為200萬元,按規定繳納關稅40萬元,假定進口的應稅消費品的消費稅率為10%,計算該批消費品進口環節應繳納的消費稅額。
2、甲外貿公司為增值稅一般納稅人,2021年9月進口一批高檔手表,海關審定關稅完稅價格100萬元,已繳納關稅10萬元。已知,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為20%.計算甲外貿公司當月該筆業務應繳納增值稅稅額。
某公司為增值稅一般 納稅人,2021年10月從國外進口一批小汽車,海關 核定的關稅完稅價格為200萬元,已納關稅40萬 元。已知消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%, 車輛購置稅稅率為10%。計算該公司進口環節應 納增值稅稅額、消費稅稅額與車輛購置稅稅額。
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
請問當月開出去發票10萬 稅額,簡易計稅,其中有3萬是異地的我做了預繳,請問我申報增值稅的時候,我預繳的金額寫在附表4的第二欄本期發生額3萬,我想問本期實際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發票嗎?記錄業務招待費嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結構的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫