同學(xué),你好 恩恩,是的
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個(gè)不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動收益等! 這樣理解對嗎?
甲公司是一般納稅人,為了制造一批桌椅板凳,買進(jìn)原材料100萬(不含稅),制造加工完畢后以150萬(不含稅)的價(jià)格銷售出去,問甲公司針對這個(gè)業(yè)務(wù)要交多少增值稅?(增值稅稅率為13%)。這個(gè)題是不是這樣算?150*13%-100*13%=6.5萬元
老師好 稅負(fù)率=交的增值稅除以銷售額(不含稅) 那么是不是這樣 比如我交13塊錢的增值稅 銷售收入100元 但是這100元是含稅的 公式就用13除以87是這樣嗎
老師,計(jì)算消費(fèi)稅的公式,我們公司生產(chǎn)面膜,京東自營店的銷售價(jià)超過了15元每片,比如這個(gè)月京東銷售額是(100元/1一I5%)x15%,那增值稅(100/1一15%)x13%,這個(gè)100是含稅價(jià),那是不是100要算成不含稅,100除1.13
老師增值稅的稅負(fù)率是增值稅除以銷售收入,企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是企業(yè)所得稅除以銷售收入,這個(gè)收入是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
企業(yè)注銷怎么看企業(yè)需要補(bǔ)多少稅
請問購買進(jìn)口的原材料產(chǎn)生的關(guān)稅理論上要計(jì)入原材料的入庫成本,但采購下的訂單是下給供應(yīng)商,若是把關(guān)稅算進(jìn)去,這部分費(fèi)用成了應(yīng)付供應(yīng)商的款了,這種情況怎么處理?
工商年報(bào)沒有及時(shí)申報(bào)出現(xiàn)異常應(yīng)該怎么操作
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅如何做分錄呢
爺爺給孫子的房子,怎么操作?交稅少?(爺爺健在,所以已經(jīng)有一套房子)
老師,去年12月我開票給上家,但是現(xiàn)在要沖紅,寫什么原因好
老師,公司在抖音上賣東西,由抖音公司提現(xiàn)到我們公司賬戶上的錢怎么做賬
你好,實(shí)收資本可以減少嗎
匯算清繳的上年所得稅上年未計(jì)提,應(yīng)該計(jì)入什么科目
匯算清繳前未發(fā)去年工資怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎
是 到年底把稅負(fù)率做到規(guī)定的那個(gè)范圍內(nèi) 還是每一筆業(yè)務(wù)都保證在范圍內(nèi)
年底把稅負(fù)率做到規(guī)定的那個(gè)范圍內(nèi)
老師 所得稅的稅負(fù)率是多少呢 制造業(yè)企業(yè)
同學(xué),你好 一般在2%左右