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(簡答題)某工業企業為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。7月發生以下經濟業務: (1)購進生產用材料一批并取得經稅務機關認證的增值稅專用發票,價款為10 000元,稅額為1 300元,材料已經驗收入庫。 (2)接受某單位投資轉入生產用材料一批并取得經稅務機關認證增值稅專用發票,價款為20 000元,稅額為2 600元,材料已經驗收入庫。(3)向某公司銷售自制的產品1 000件,每件不含稅的售價是70元,取得款項70 000元。已知該企業當期取得的增值稅專用發票經過稅務機關認證。 要求計算該企業本月應納增值稅

2022-12-20 21:36
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齊紅老師

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2022-12-20 21:37

您好 銷項稅額70000*0.13=9100 進項稅額1300%2B2600=3900 該企業本月應納增值稅9100-3900=5200

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快賬用戶1616 追問 2022-12-20 21:39

能加上公式什么的嗎?更具體一點

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齊紅老師 解答 2022-12-20 21:40

應納增值稅=銷項稅額-進項稅額=?70000*0.13-(1300%2B2600)=5200

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快賬用戶1616 追問 2022-12-20 21:47

非常感謝

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齊紅老師 解答 2022-12-20 21:48

不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!

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您好 銷項稅額70000*0.13=9100 進項稅額1300%2B2600=3900 該企業本月應納增值稅9100-3900=5200
2022-12-20
業務1可以抵扣進項稅額是 52000+1800=53800
2021-10-07
你好,同學 1.進項稅=52000+1800=53800 2.進項稅=13000 3.進項稅=6500 4.銷項稅=117000 5.銷項稅=200000*1.1*0.13=28600 6.按照簡易征收=220480/1.03*0.02=4281.17 應納稅=117000+28600-53800-13000-6500+4281.17
2022-05-15
同學您好,很高興為您解答問題,請稍后
2021-09-01
您好 請問您有什么疑問
2022-06-15
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