你好對的 是這么做的
老師 計提本月工資發放本月工資的分錄是怎樣的我知道計提本月工資是 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發放上月工資是 借 應付職工薪酬 貸 庫存現金
老師上月工資計提少了,寫發放工資時是不是不用計提了?例:借:應付職工薪酬 管理費用—職工薪酬 貸銀行存款
本月計提工資借:管理費用6000貸:應付職工薪酬6000多計提了2000元下月發上月工資時借:應付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費用2000這樣寫可以嗎?
請問一下,計提工資的時候是:借管理費用 貸應付職工薪酬 發放的時候:借應付職工薪酬 貸銀行存款,那如果不計提每個月算好后直接發放是不是可以直接借應付職工薪酬 貸銀行存款啊?
工資是本月計提本月的,次月發放上月的嗎?計提時:借:管理費用貸:應付職工薪酬,發放時:借:應付職工薪酬貸:銀行存款。是這樣嗎?
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎