您好 應該通過應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡一下啊
老師好,請幫忙看看這幾筆增值稅的會計分錄對嗎?是不是要這樣結轉(zhuǎn)?謝謝
老師,請問一下這筆分錄對嗎?我看怎么大公司出來的好多會計都是這樣做分錄的,是不是這樣也是對的吖?這樣步驟就少一筆
老師 我看人家做賬都是把一個月的全部進項做一筆分錄 全部銷項做一筆分錄,不管日期 日期都是些月最后一天 這樣也可以的嗎 會不會不正規(guī)哦 就比較簡單
請問老師,這兩筆一收一付的往來款,這樣子做分錄,對嗎?還是走一個應收就行了
老師你好,我沒看懂這個他做的分錄,他紅沖21年的這筆分錄,又做筆一樣的分錄干嘛,這不是多次一舉嗎,還是說我不懂
母公司資產(chǎn)下沉,母公司的負債也下沉,會計分錄怎么記?
我們公司是個物業(yè)公司,對方公司也是物業(yè)公司我們承包了他們物業(yè)的項目,我們經(jīng)營范圍有勞務服務不包含勞務派遣,我們要給他開發(fā)票開什么內(nèi)容?是勞務服務勞務費,還是企業(yè)管理服務管理服務費?
請教下,年終獎24.12月計提的100000,25年1月支付的100000,匯算清繳可以直接扣除在24年嗎,不用填表調(diào)賬?
老師,如果是個體工商戶開運輸發(fā)票,稅點是幾個點?
全面收入繳納印花稅,稅率是萬分五?減半征收嗎?
有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務合伙人一次性收取全年管理費怎么確認收入,分期確定嗎?
老師,請問一下我們國有企業(yè)以出廠房和設備,與另一家私營企業(yè)合伙經(jīng)營,由私營企業(yè)經(jīng)營我們不參與經(jīng)營管理,每年有固定分紅,那這部分分紅我們需要開具增值稅發(fā)票嘛,需要繳納哪些稅費
一般納稅人非獨立核算分公司可以做小規(guī)模納稅人嗎?
老師,請問一下我們公司和外省的一家公司合作,他們是一個公司的合格供方,但是這個公司在我們公司的城市,我們就用他們公司來投標,3月不是中了一個500萬的合同,現(xiàn)在需要開票兩百萬,但是額度不夠我現(xiàn)在需要申請,有個問題是,我們公司和外省那個公司簽的合同是500,然后外省公司和這個客戶簽的也是500,如果我們今天把發(fā)票開兩百出去,他們也就按照兩百給客戶開,這樣會不會有什么風險呀
請問廣告服務公司和旅游業(yè)務公司這兩家公司互相有往來,都是老板的公司,會計同時負責這兩家公司的賬務,這樣會存在什么問題嗎,一個會計能負責兩家公司互相對公轉(zhuǎn)賬嗎
不知道,看那些做幾千家公司的 會計是這樣做的。我以為有多種方法做賬呢,不過這個步驟少一點
應該通過應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡? 然后轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅