同學你好 1-3月工資應預扣預交個稅=(30000-5000-4500-2000)*3*10%-2520=55500*0.1-2520=3030 1月勞務預交個稅=(2000-800)*0.2=240 2月稿酬預交個稅=40000*0.8*0.7*0.2=4480 3月出售股權(quán)應預交個稅=10000*0.2=2000
某職員2019年每月應發(fā)工資均為30000元, "三險一金”等專項扣除為4500元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項專項附加扣除共計2000元, 2019年大病醫(yī)療支出70000元。此外每月取得勞務報酬所得8000元, 11月取得稿酬所得40000元, 12月取得特許權(quán)使用費所得2000元。每月沒有其他綜合所得收入。請計算2019年預扣預繳稅額與年終匯算清繳稅額,并說明應補稅還是退稅。這個大病醫(yī)療是在最后匯算的時候減掉還是平均每個月算
王先生在某企業(yè)任職,2019年1月~12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入15000元,無免稅收入;每月繳納三險一金2000元,從1月份開始每月享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元,無其他扣除。另外,2019年5月取得勞務報酬收入4000元,稿酬收入3000元,6月取得勞務報酬收入30000元,特許權(quán)使用費收入3000元。 要求計算: (1)王先生各月應預扣繳的工資薪金個人所得稅 (2)5、6月勞務報酬、稿酬、特許權(quán)使用費應預扣繳所得稅 (3)綜合所得年度應納個人所得稅 (4)年底匯算清繳的補(退)稅額
李先生在某企業(yè)任職,2019年1月~12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入15000元,無免稅收入;每月繳納三險一金2000元,從1月份開始每月享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元,無其他扣除。另外,2019年5月取得勞務報酬收入4000元,稿酬收入3000元,6月取得勞務報酬收入30000元,特許權(quán)使用費收入3000元。 要求計算: (1)王先生各月應預扣繳的工資薪金個人所得稅 (2)5、6月勞務報酬、稿酬、特許權(quán)使用費應預扣繳所得稅 (3)綜合所得年度應納個人所得稅 (4)年底匯算清繳的補(退)稅額
王先生在某企業(yè)任職,2019年1月~12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入15000元,無免稅收入;每月繳納三險一金2000元,從1月份開始每月享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元,無其他扣除。另外,2019年5月取得勞務報酬收入4000元,稿酬收入3000元,6月取得勞務報酬收入30000元,特許權(quán)使用費收入3000元。 要求計算: (1)王先生各月應預扣繳的工資薪金個人所得稅 (2)5、6月勞務報酬、稿酬、特許權(quán)使用費應預扣繳所得稅 (3)綜合所得年度應納個人所得稅 (4)年底匯算清繳的補(退)稅額
某居民納稅個人于2021年取得如下所得:1、每月應發(fā)工資12000元,每月減除費用5000元,五險一金等專項扣除為1500元,專項附加扣除1000元,每月其他扣除。2、5月取得勞務報酬所得5000元3、8月取得稿酬所得20000元4、申報2021年度大病醫(yī)療支出20000元。計算1、計入全年綜合所得應納稅所得額的勞務報酬所得;2、計入全年綜合所得應納稅所得額的稿酬所得;3、計入全年綜合所得的應納稅所得額;4、全年綜合所得應納個人所得稅額;
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里職工薪酬支出及調(diào)整明細表里各類基本社會保障性繳款是?
老師,小規(guī)模制造企業(yè)開加工費普票,開票大類及稅率應該是什么和多少?謝謝
裝訂的紙質(zhì)憑證一般需要在第一頁附什么表
老師您好,公司重陽慰問孤寡老人送的米面怎么做賬務處理呢
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)24年3月份收入少記了,但是交增值稅的時候,按照正常收入。現(xiàn)在匯算清繳提示收入和報增值稅收入不一樣,我應該怎么弄,
老師,我運輸有限公司的內(nèi)賬會計,我公司23年12月份購買商住樓作為辦公室,當時買價是676030元,裝修花費683911.53元,一共1359941.53元。現(xiàn)在老板說要做固定資產(chǎn)折舊,我怎么做?老師教下。
企業(yè)第一次開票,核定票種怎么弄呢
老師,沒有使用的生產(chǎn)設(shè)備需要計提折舊嗎?
老師您好,我們是個體戶經(jīng)營煤炭,月銷售額9萬左右,平時煤賣給一個公司,請問。我們進來的煤是個人手里進來的,沒有發(fā)票可以嗎。這怎么能查賬征收,合理合規(guī)個人手里也不能給開發(fā)票,他要是再開發(fā)票,我們就不如直接用這個人賣給公司了 我們想正規(guī)合力,他月銷售額8 ,9萬不開進來的發(fā)票入賬可以嗎直接開銷售發(fā)票
老師:去年的印花稅12月計提了,1月忘記申報交稅了,怎么處理恰當些?