你好 借:本年利潤,貸:主營業務成本,銷售費用,營業稅金及附加,管理費用,財務費用,其他業務成本,營業外支出,所得稅費用
.企業從欣欣公司分得投資利潤6000元,存入銀行。企業應納稅所的額為25000元,按稅法規定的25%的稅率計算應納所得稅額。3.期末,將“主營業務收入”賬戶貸方余額27500元、“其他業務收入”賬戶貸方余額30000元、“營業外收入”賬戶貸方余額9000元、“投資收益”賬戶貸方余額6000元,進行期末結轉。4.期末,將“主營業務成本”賬戶借方余額9500元,“銷售費用”賬戶借方余額500元,“營業稅金及附加”賬戶借方余額11000元,“管理費用”賬戶借方余額3100元,“財務費用”賬戶借方余額900元,“其他業務成本”賬戶借方余額21000元,“營業外支出”賬戶借方余額1500元,“所得稅費用”賬戶借方余額6250元,進行期末結轉。5.將企業當年實現的凈利潤1000000轉入“利潤分配”賬戶。6,企業根據規定按凈利潤的10%提取法定盈余公積金。7.企業按照批準的利潤分配方案,向投資者分配現金股利5000元。8.年終決算時,將“利潤分配”賬戶所屬的各明細分類賬戶的借方分配數合計105000元結轉到“利潤分配-未分配利潤”明細分類賬戶的借方。?寫分錄
1企業從欣欣公司分得投資利潤6000元,存入銀行。2企業應納稅所的額為25000元,按稅法規定的25%的稅率計算應納所得稅額。3.期末,將“主營業務收入”賬戶貸方余額27500元、“其他業務收入”賬戶貸方余額30000元、“營業外收入”賬戶貸方余額9000元、“投資收益”賬戶貸方余額6000元,進行期末結轉。4.期末,將“主營業務成本”賬戶借方余額9500元,“銷售費用”賬戶借方余額500元,“營業稅金及附加”賬戶借方余額11000元,“管理費用”賬戶借方余額3100元,“財務費用”賬戶借方余額900元,“其他業務成本”賬戶借方余額21000元,“營業外支出”賬戶借方余額1500元,“所得稅費用”賬戶借方余額6250元,進行期末結轉。5.將企業當年實現的凈利潤1000000轉入“利潤分配”賬戶。6,企業根據規定按凈利潤的10%提取法定盈余公積金。7.企業按照批準的利潤分配方案,向投資者分配現金股利5000元。8.年終決算時,將“利潤分配”賬戶所屬的各明細分類賬戶的借方分配數合計105000元結轉到“利潤分配-未分配利潤”明細分類賬戶的借方。?寫出相應
.企業從欣欣公司分得投資利潤6000元,存入銀行。企業應納稅所的額為25000元,按稅法規定的25%的稅率計算應納所得稅額。3.期末,將“主營業務收入”賬戶貸方余額27500元、“其他業務收入”賬戶貸方余額30000元、“營業外收入”賬戶貸方余額9000元、“投資收益”賬戶貸方余額6000元,進行期末結轉。4.期末,將“主營業務成本”賬戶借方余額9500元,“銷售費用”賬戶借方余額500元,“營業稅金及附加”賬戶借方余額11000元,“管理費用”賬戶借方余額3100元,“財務費用”賬戶借方余額900元,“其他業務成本”賬戶借方余額21000元,“營業外支出”賬戶借方余額1500元,“所得稅費用”賬戶借方余額6250元,進行期末結轉。5.將企業當年實現的凈利潤1000000轉入“利潤分配”賬戶。6,企業根據規定按凈利潤的10%提取法定盈余公積金。7.企業按照批準的利潤分配方案,向投資者分配現金股利5000元。8.年終決算時,將“利潤分配”賬戶所屬的各明細分類賬戶的借方分配數合計105000元結轉到“利潤分配-未分配利潤”明細分類賬戶的借方。?寫分錄
1.企業從欣欣公司分得投資利潤6000元,存入銀行。2.企業應納稅所的額為25000元,按稅法規定的25%的稅率計算應納所得稅額。3.期末,將“主營業務收入”賬戶貸方余額27500元、“其他業務收入”賬戶貸方余額30000元、“營業外收入”賬戶貸方余額9000元、“投資收益”賬戶貸方余額6000元,進行期末結轉。4.期末,將“主營業務成本”賬戶借方余額9500元,“銷售費用”賬戶借方余額500元,“營業稅金及附加”賬戶借方余額11000元,“管理費用”賬戶借方余額3100元,財務費用”賬戶借方余額900元,“其他業務成本”賬戶借方余額21000元,“營業外支出”賬戶借方余額1500元,“所得稅費用”賬戶借方余額6250元,進行期末結轉。?寫出相應的分錄
期末,將“主營業務成本”賬戶借方余額9500元,“銷售費用”賬戶借方余額500元,“營業稅金及附加”賬戶借方余額11000元,“管理費用”賬戶借方余額3100元,“財務費用”賬戶借方余額900元,“其他業務成本”賬戶借方余額21000元,“營業外支出”賬戶借方余額1500元,“所得稅費用”賬戶借方余額6250元,進行期末結轉。?寫出相應分錄并說明清楚
請問教培的,企業所得是按照學期分期確認收入,但是專管員要求增值稅按照收款確認增值稅,是不是收到款就要把銷項稅額確定了,這樣才對
個人房子的租金發票,可以由個人登錄電子稅務局開具嗎?還是照舊去稅局代開的?
老師,醫療交不夠年限,能退休嗎?
殘保金怎么計算的,比如有45人
老師好、我新入職一家公司,這家公司給一些管理層話費補貼和交通補貼。不愿意做進工資里面,憑票報銷。一個月交通費發票預計12000元。話費補貼一個月6000元、還只能開個人抬頭的話費發票。這在稅務上有什么風險嗎?是不是只能放進工資里面?
老師,業務員的提成要從收入扣除哪些費用呀,他的差旅費要扣除嗎
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
老師,1月份購買商品用的現金支付,我做成了銀行支付,已結賬,2月份發現錯誤,這怎么改正呢
老師,科技有限公司開票收入是服務費,沒有成本,計提人員工資可以借:主營業務成本嗎?之前計提都是管理費用
老師,個人代開的發票(機械費),我們公司還用交個稅嗎