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某紡織廠2022年11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)描述編制會(huì)計(jì)分錄。(1)銷售給德州服裝廠羊毛呢料18000元,混紡呢料3000元,貨已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,兩種產(chǎn)品增值稅稅率均為13%。(2)以庫存現(xiàn)金支付采購員常向東預(yù)借差旅費(fèi)1500元。個(gè)(3)以庫存現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品的運(yùn)雜費(fèi)48元。(4)收到供應(yīng)單位違約金罰款800元,存入銀行。(5)20日以銀行存款支付企業(yè)辦公費(fèi)5000元。(6)對(duì)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行更新改造,該設(shè)備原值為100萬元,已計(jì)提折舊50萬元。更新改造過程中發(fā)生資本化支出60萬元,被替換部件的賬面原值為10萬元,出售價(jià)款為2000元。(7)結(jié)轉(zhuǎn)已售商品成本16000元。(8)計(jì)算本月利潤總額。(9)計(jì)算本月所得稅費(fèi)用。

2022-12-13 08:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-13 08:13

你好 (1)銷售給德州服裝廠羊毛呢料18000元,混紡呢料3000元,貨已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,兩種產(chǎn)品增值稅稅率均為13%。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)以庫存現(xiàn)金支付采購員常向東預(yù)借差旅費(fèi)1500元。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 (3)以庫存現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品的運(yùn)雜費(fèi)48元。 借:銷售費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金 (4)收到供應(yīng)單位違約金罰款800元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入 (5)20日以銀行存款支付企業(yè)辦公費(fèi)5000元。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 (6)對(duì)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行更新改造,該設(shè)備原值為100萬元,已計(jì)提折舊50萬元。更新改造過程中發(fā)生資本化支出60萬元,被替換部件的賬面原值為10萬元,出售價(jià)款為2000元。 借:在建工程 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:在建工程,貸:銀行存款等科目 借:銀行存款等科目,貸:在建工程 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 (7)結(jié)轉(zhuǎn)已售商品成本16000元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品

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你好 (1)銷售給德州服裝廠羊毛呢料18000元,混紡呢料3000元,貨已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,兩種產(chǎn)品增值稅稅率均為13%。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)以庫存現(xiàn)金支付采購員常向東預(yù)借差旅費(fèi)1500元。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 (3)以庫存現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品的運(yùn)雜費(fèi)48元。 借:銷售費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金 (4)收到供應(yīng)單位違約金罰款800元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入 (5)20日以銀行存款支付企業(yè)辦公費(fèi)5000元。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 (6)對(duì)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行更新改造,該設(shè)備原值為100萬元,已計(jì)提折舊50萬元。更新改造過程中發(fā)生資本化支出60萬元,被替換部件的賬面原值為10萬元,出售價(jià)款為2000元。 借:在建工程 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:在建工程,貸:銀行存款等科目 借:銀行存款等科目,貸:在建工程 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 (7)結(jié)轉(zhuǎn)已售商品成本16000元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-12-13
你好 (1)銷售給德州服裝廠羊毛呢料18000元,混紡呢料3000元,貨已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,兩種產(chǎn)品增值稅稅率均為13%。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)以庫存現(xiàn)金支付采購員常向東預(yù)借差旅費(fèi)1500元。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 (3)以庫存現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品的運(yùn)雜費(fèi)48元。 借:銷售費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金 (4)收到供應(yīng)單位違約金罰款800元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入 (5)20日以銀行存款支付企業(yè)辦公費(fèi)5000元。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 (6)對(duì)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行更新改造,該設(shè)備原值為100萬元,已計(jì)提折舊50萬元。更新改造過程中發(fā)生資本化支出60萬元,被替換部件的賬面原值為10萬元,出售價(jià)款為2000元。 借:在建工程 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:在建工程,貸:銀行存款等科目 借:銀行存款等科目,貸:在建工程 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 (7)結(jié)轉(zhuǎn)已售商品成本16000元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 (8)計(jì)算本月利潤總額=收入—成本—費(fèi)用%2B營業(yè)外收入 (9)計(jì)算本月所得稅費(fèi)用=利潤總額*25%
2022-12-13
同學(xué)好 是寫會(huì)計(jì)分錄嘛
2021-10-06
你好! 借銀行存款1160000×1.13 貸主營業(yè)務(wù)收入1160000 銷項(xiàng)稅 2. 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入900×725 銷項(xiàng)稅84825 3.借主營業(yè)務(wù)成本甲94830 乙522000 貸庫存商品 4.借銷售費(fèi)用22040 貸銀行存款 5.借稅金及附加126875 貸應(yīng)交城建稅 6.借管理費(fèi)用5075 庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款5800 7.借管理費(fèi)用14500 貸銀行存款 8.借銀行存款 貸應(yīng)收賬款62500 9.借其他應(yīng)付款87290 貸營業(yè)外收入 10.借預(yù)付賬款34800 貸銀行存款
2022-06-07
你好,同學(xué),稍等回復(fù)您
2023-01-28
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