你好,學員,具體什么問題的
建華工廠209年7月份發生下列經濟業務,要求編制會計分錄。(1)1日,用現金支付辦公用品費650元,其中生產車間300元管理部門350元。(2)5日,生產甲產品領用A材料800千克,單價50元,生產電產品領用B材料300千克,單價20元,管理部門領用B材料50千克。(3)10日,用現金支付管理部門修理費120元。(4)生產甲產品領用A材料200千克,單價50元,C材料300千克,單價10元生產車間領用C材料100千克,單價10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報紙雜志訂閱費2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費15000元其中生產車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個月已經計提)。(8)30日,結算本月應付職工工資50000元,其中生產甲產品工人工資20000元,生產乙產品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業管理人員工資9000元。編制會計分錄
建華工廠209年7月份發生下列經濟業務,要求編制會計分錄。(1)1日,用現金支付辦公用品費650元,其中生產車間300元管理部門350元。(2)5日,生產甲產品領用A材料800千克,單價50元,生產電產品領用B材料300千克,單價20元,管理部門領用B材料50千克。(3)10日,用現金支付管理部門修理費120元。(4)生產甲產品領用A材料200千克,單價50元,C材料300千克,單價10元生產車間領用C材料100千克,單價10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報紙雜志訂閱費2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費15000元其中生產車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個月已經計提)。(8)30日,結算本月應付職工工資50000元,其中生產甲產品工人工資20000元,生產乙產品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業管理人員工資9000元。編制會計分錄
9日車間業務員王明出差歸來,報銷差旅費4500元,交回現金500元。 (10)10日本月份銷售A產品10000千克,每千克10元,計100000元,增值 稅額13000元;B產品5000千克,每千克40元,計200000元,增值稅額26000 元,貨款及稅款已收存銀行。 (11)11日以銀行存款支付廣告費5000元。 (12)12日收回中天公司前欠貨款500000元,存入銀行。 (13)20日,用銀行存款5000元支付公益性捐贈支出。 (14)30日,計提本月份固定資產折舊4400元,其中生產車間負擔3000元, 企業管理部門負擔1400元。 (15)30日配結轉本月份職工工資100000元,其中: 2 A產品生產工人工資50000元 B產品生產工人工資30000元 車間管理人員工資5000元 廠部管理人員工資15000元 (16)30日分配結轉本月份制造費用。(按生產工人工資比例分配,參考15題)
1)1日收到投資者金風公司的貨幣投資300000元,款項已存入銀行。(2)2日從銀行借入期限為6個月的借款200000元,款項已存入銀行。(3)3日某工廠購入甲材料1000千克,每千克5元,計5000元,增值稅額650元;乙材料2000千克,每千克4元,計8000元,增值稅額1040元。貨款及稅金開出三個月期的商業匯票支付,材料已驗收入庫。(4)5日車間業務員王明出差,預借差旅費5000元,開出現金支票支付。(5)6日倉庫發出材料,用于產品生產,資料如下:用途甲材料(元)乙材料(元)A產品1000012000B產品25004000車間一般耗用31002000行政管理部門耗用15001000(6)7日以銀行存款支付辦公用品費600元。(7)8日從銀行提取現金100000元,備發工資。(8)8日,以現金100000元發放工資。(9)9日車間業務員王明出差歸來,報銷差旅費4500元,交回現金500元。(10)10日本月份銷售A產品10000千克,每千克10元,計100000元,增值稅額13000元;B產品5000千克,每千克40元,計200000元,增值稅額
資料:建華工廠6月發生下列經濟業務: 1、1日,生產甲產品領用A材料800千克,單價50元,生產乙產品領用B材料300千克,單價20元,管理部門領用B材料50千克。生產車間領用C材料100千克,單價10元。 2、2日,用現金支付管理部門修理費120元。 3、4日,采購員趙明出差,預借差旅費600元,用現金支付。 4、5日,從銀行提取現金50000元,準備發放工資。 5、5日,用現金發放職工工資50000元。 6、15日,采購員趙明出差回來,報銷差旅費630元,差額補付現金。 7、25日,用銀行存款支付本月水費15000元,其中生產車間9000元,管理部門6000元。 8、25日,生產乙產品領用B材料200千克,單價20元,領用D材料100千克,單價40元,生產車間領用D材料50千克,管理部門領用D材料30千克。 9、30日,用銀行存款支付本月電費30000元,其中生產車間22000元,管理部門8000元。 10、30日,用銀行存款支付本季短期借款利息600元。 11、30日,結算本月應付職工工資50000元,其中生產甲產品工人工資20000元,生產乙產品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業管理人員工資9000元。 12、30日,按工資總額的14%提取職工福利費7000元,其中生產甲產品工人2800元,生產乙產品工人2100元,車間管理人員840元,企業管理人員1260元。 13、30日,計提本月固定資產折舊3800元,其中生產車間2300元,管理部門1500元。 14、30日,按甲產品和乙產品生產工人工資比例分配并結轉本月制造費用。 15、30日,本月生產的甲產品800件,其中完工入庫500件,月末在產品300件,在產品成本按單價定額成本132元計算確定,其中直接材料85元,直接人工23元,制造費用24元。生產的乙產品400件全部完工入庫,計算并結轉完工入庫產品的生產成本。
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
你好,是第16題
借生產成本A8000*50000/(50000%2B30000)=5000 生產成本B8000-5000=3000 貸制造費用3000%2B5000=8000