同學(xué)你好 附加稅要計(jì)提的
本月1-15號(hào)繳納上個(gè)月的增值稅和附加稅,我想問(wèn)附加稅,是本月計(jì)提稅金及附加 貸 附加稅嗎?如果本月沒(méi)有計(jì)提直接 貸銀行存款繳納比附加稅,利潤(rùn)表會(huì)影響嗎
老師,我有3個(gè)問(wèn)題,1.小規(guī)模納稅人稅局代開(kāi)專票是直接繳納了稅款,此時(shí),會(huì)計(jì)上的處理可以不計(jì)提附加稅,直接做借稅金及附加,帶銀行存款嗎?還是必須先計(jì)提再繳納? 2.印花稅是可提可不提嗎?3.印花稅是可以直接入費(fèi)用,而不入稅金及附加嗎?
交增值稅的會(huì)計(jì)分錄,還有就是附加稅上月計(jì)提了,但是實(shí)際沒(méi)有扣,直接做個(gè)相反分錄直接沖嗎
印花稅沒(méi)計(jì)提,10月直接繳納的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?計(jì)算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提。 還是直接不用計(jì)提,這個(gè)月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
請(qǐng)問(wèn)附加稅要計(jì)提嗎?我上個(gè)月的附加稅沒(méi)有計(jì)提,已經(jīng)交了,這個(gè)月拿到附加稅的扣款憑證能不能直接補(bǔ)計(jì)提附加稅?再直接做交印花稅的會(huì)計(jì)分錄?
老師您好注冊(cè)新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購(gòu)了這批貨物回來(lái)我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒(méi)有按小規(guī)模的征收率開(kāi)具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開(kāi)具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開(kāi)成專票給我嗎?
我想問(wèn)一下,酒店給我開(kāi)出的普票我沒(méi)報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開(kāi)出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒(méi)有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒(méi)有用生產(chǎn)成本和庫(kù)存商品科目,必須改賬嗎?
填寫(xiě)出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對(duì)應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
那能補(bǔ)計(jì)提嗎?那麻煩你回答問(wèn)題,能不能完整一點(diǎn)?
同學(xué)你好 可以補(bǔ)計(jì)提 你在這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提也可以 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 印花稅也要計(jì)提的 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅