這個表格是匯算清交才有的 第三季度可以加計扣除,在免稅收入加計扣除里面填寫應該是第七行還是第八行
企業申請高新技術企業,有研發費用,但是不需要加計扣除,是不是要填寫研發費用這塊數據,但是研發費用加計扣除明細表就不用填了對吧,高新技術企業優惠情況明細表還要填么
10號公告對研發費用加計扣除優惠政策在10月份預繳享受問題作出長期性制度安排,明確2022年及以后年度10月份預繳申報第3季度(按季預繳)或9月份(按月預繳)企業所得稅時,企業可以自主選擇就當年前三季度研發費用享受加計扣除優惠政策 -----老師好!上面公告說十月份預繳申報時可享受研發費用加計扣除,請問老師:在申報一二季度時不能享受加計扣除政策么?
要是企業有研發費發生,需要加計扣除,那么平時預繳時需要申報這個《研發費用加計扣除優惠明細表》(A107012,選擇預繳享受的企業留存備查)。
老師 這個怎么處理 1.您單位申報的A107012《研發費用加計扣除優惠明細表》第45行“允許扣除的研發費用合計”金額為:【298775.76】元; 2.您單位申報的A107041《高新技術企業優惠情況及明細表》第15行“七、歸集的高新研發費用金額(16+25)”第1列“本年度”金額為:【】元。 3.您單位申報享受研發加計扣除政策的研發費用大于高新技術企業口徑下歸集的研發費用,存在超額享受研發費用加計扣除政策風險,請核實。
我們公司是高企,報匯算清繳時候,研發費用加計扣除優惠明細表(A107012)和高新技術企業優惠情況及明細表(A107041)這2個表之間有什么關系嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
平時預繳時也是可以加計扣除嗎?
只有第三季度的可以。