你好!你是要申增版嗎?
小規(guī)模企業(yè),跨年紅沖了普票,(超過免稅標(biāo)準(zhǔn)已納稅)本季度申報增值稅,增值稅專用發(fā)票增值稅稅額小于普票紅沖稅額,本期未開普票,請問老師能互相抵扣嗎?不能的話申報表怎么處理,能溜滯下一期抵扣嗎?謝謝
老師,我們是一般納稅人,我們交車保險2463.73元,含車船稅59.64元,開的增值稅專用發(fā)票上面金額2268.01元,稅費136.08元,分錄我得怎么做?老師金額寫在分錄里,謝謝!
22.5 月 20 日,某廣告公司(一般計稅方法納稅人) 購進(jìn)辦公大樓一棟,該大樓用于公司辦公,計人固定資產(chǎn),并于次月開始計提折舊。5月25 日,該納稅人取得該大樓的增值稅專用發(fā)票1張,增值稅專用發(fā)票. 上注明的金額為 10000000元。5 月,該公司取得銷售物入并全部開具增值稅專用發(fā)票,共計15張,增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500000元、稅額為300000元。5月,該公司的應(yīng)繳納的增值稅為 只要詳細(xì)步驟,不理解答案為什么是零
老師你好,我是一般納稅人,但是營業(yè)額只有二三十萬,當(dāng)時只是為了開增值稅專用發(fā)票才辦理的一般納稅人,現(xiàn)在想注銷可以嗎?如果注銷,怎樣消稅改成小規(guī)模納稅人?
我在稅務(wù)師稅法一里面,看到增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購進(jìn)3%的增值稅專用發(fā)票,可以增值稅專用發(fā)票上面的金額以9%計算抵扣,可是我咨詢了我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局和12366網(wǎng)站,都說沒有這個說法,都說只能按票面3%專票的稅額抵扣,到底哪個正確?
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
我現(xiàn)在是面值100,000的,我要申請變成大額的1,000,000的
你好!電子稅務(wù)局,我要辦稅發(fā)票管理里面申請,需要上傳營業(yè)執(zhí)照和大額的合同