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A公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發生如下經濟業務:(1)購進原材料,取得專用發票上注明的貨款100萬,增值稅13萬。(2)從農業生產者手中購進糧食一批,支付價款40萬元,取得農產品銷售發票,貨物驗收入庫。(3)銷售—批貨物,開具增值稅專用發票上注明不含稅價款150萬元,貨款已通過銀行收取。(4)將生產的一批新產品(非消費稅應稅產品)發給職工作福利,成本12萬元,無同類產品價格,成本利潤率為10%。(5)沒收到期未歸還的貨物包裝物押金5.65萬元。要求:請根據上述資料計算該企業當期銷項稅額、進項稅額和應納稅額。

2022-12-06 13:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-06 13:47

您好 銷項稅額150*0.13%2B12*1.1*0.13%2B5.65/1.13*0.13=21.866 進項稅額13%2B40*0.1=17 應納稅額21.866-17=4.866

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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