需要的 13%的 如果09年之后買來的一般計稅
老師,我們是一般納稅人,公司的車新買幾個月被員工開車不小心發(fā)生事故,然后報廢了,報廢款收到400,拖車以及辦理報廢手續(xù)公司付出去600元,員工賠償90000元,賠償款員工還沒辦法一次性付清,月月從工資扣除,車輛購買時有抵扣進項,請問現(xiàn)在賬怎么處理合適?分錄怎么寫?這種情況報廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎?如果報稅,這90000元是一次性報,還是?報廢款和員工個人賠償款未開票報稅是填寫在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務那申報嗎
請教老師,公司的車輛進來后過一兩年再出售。 1,如果我轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理正常提折舊,等到我賣出去如果高于當時售價是按轉(zhuǎn)讓價繳納增值稅嗎?如果低于當時售價也要繳納增值稅嗎? 2,現(xiàn)在聽說有個政策可以一次性把車計入管理費用到2024年之前都可以。如果我當時沒計入固定資產(chǎn)沒提過折舊,這期間賣了賬務處理要交增值稅嗎?
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當時進項稅額沒有抵扣。現(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行啊?關(guān)鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢?
老師,請問公司車子保留,車牌單獨拍賣(當時車子和車牌是分別買入的,賬上沒有記到一起),現(xiàn)在單獨拍賣車牌需要繳納增值稅嗎,一般納稅人按照多少繳納,賬務上如何處理?
老師請問一下,我們公司在21年有一批國五的自卸貨車,由于當時政策只有在21年6月30日把票開出來才可以上戶,7月1日以后開出來的都不只可以上戶,我們供應商開了200多臺車到我們銷售公司,我們又把票開在物流公司把戶上好,但是車子全部未實銷,在這后面賣一到付一臺車的貨款,到現(xiàn)在都還有幾十萬的未付清,增值稅開票產(chǎn)生納稅義務,所得稅的話,可以按分期付款確認收入嗎,是在匯算清繳的時候調(diào)整嗎?這樣操作是合理的嗎?謝謝
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
拍賣車牌增值稅方面只涉及到銷項稅,不涉及進項稅額轉(zhuǎn)出吧?
如果之前車牌計入到固定資產(chǎn)中,那么現(xiàn)在賬上就要按照處置進行處理,記到固定資產(chǎn)清理中吧?
不需要進項轉(zhuǎn)出的,你按照你的處置收入繳納增值稅就可以的,之前的進項可以抵扣。
好的,賬務如何處理呢?
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費銷項 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
之前車牌是直接記到費用中了,現(xiàn)在賬務怎么處理呢?
借銀行存款貸其他業(yè)務收入、應交稅費最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里面去了?庫存商品的嗎?
什么庫存商品啊?
做到了費用里面 打錯了 管理費用嗎 是的話,借其他業(yè)務成本,借管理費用負數(shù)。
不能做到營業(yè)外收入里面嗎?為什么要把管理費用沖掉呀?拍賣收到的款怎么做呢?
不能 你這個需要繳納增值稅的,沒有免稅的政策。
借銀行存款貸其他業(yè)務收入,應交稅費, 做到這個里面 支付出去的,這個屬于成本,有對應的成本,做到其他業(yè)務成本紅沖了之前的費用。