你好 1.車間為生產A產品領用審材料1000公斤,每公斤10元;為生產日產品領用乙材料800公斤,每公斤25元車間一般耗用甲材料50公斤,每公斤10元。 借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,制造費用,貸:原材料—甲材料,原材料—乙材料 2.12月31日,計提本月份固定資產折舊費2400元,其中生產車間應計提折舊費1800元,行政管理部門應計提折舊費600元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 3.12月31日,計算本月份工資41600元,其中生產A產品工人工12000元,生產B產品工人工資18000元,車間管理人員工資3600,行政管理人員工資8000元。 借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬?
1、15日,生產A產品領用甲材料1945公斤,每公斤單價20元,領用乙材料1000公斤,每公斤15元,共計53900元。2、15日,生產B產品領用甲材料800公斤,每公斤單價20元,共計16000元。3、15日,以銀行存款80000元,支付本月份職工工資,將工資款分別打入職工工資卡。4、31日,分配結轉應由產品成本負擔的工資費用。其中,生產A產品工人工資35000元,生產B產品工人工資25000元,生產車間技術、管理人員工資13000元,企業行政管理部門人員工資7000元。5、31日,按工資總額的14%,計提職工福利費。其中,生產A產品工人應提福利費4900元,生產B產品工人應提福利費3500元,生產車間管理人員應提福利費1820元,行政管理部門應提福利費980元。做分錄
1、15日,生產A產品領用甲材料1945公斤,每公斤單價20元,領用乙材料1000公斤,每公斤15元,共計53900元。2、15日,生產B產品領用甲材料800公斤,每公斤單價20元,共計16000元。3、15日,以銀行存款80000元,支付本月份職工工資,將工資款分別打入職工工資卡。4、31日,分配結轉應由產品成本負擔的工資費用。其中,生產A產品工人工資35000元,生產B產品工人工資25000元,生產車間技術、管理人員工資13000元,企業行政管理部門人員工資7000元。5、31日,按工資總額的14%,計提職工福利費。其中,生產A產品工人應提福利費4900元,生產B產品工人應提福利費3500元,生產車間管理人員應提福利費1820元,行政管理部門應提福利費980元。做分錄
1、15日,生產A產品領用甲材料1945公斤,每公斤單價20元,領用乙材料1000公斤,每公斤15元,共計53900元。2、15日,生產B產品領用甲材料800公斤,每公斤單價20元,共計16000元。3、15日,以銀行存款80000元,支付本月份職工工資,將工資款分別打入職工工資卡。4、31日,分配結轉應由產品成本負擔的工資費用。其中,生產A產品工人工資35000元,生產B產品工人工資25000元,生產車間技術、管理人員工資13000元,企業行政管理部門人員工資7000元。5、31日,按工資總額的14%,計提職工福利費。其中,生產A產品工人應提福利費4900元,生產B產品工人應提福利費3500元,生產車間管理人員應提福利費1820元,行政管理部門應提福利費980元。做分錄
1.車間為生產A產品領用審材料1000公斤,每公斤10元;為生產日產品領用乙材料800公斤,每公斤25元車間一般耗用甲材料50公斤,每公斤10元。2.12月31日,計提本月份固定資產折舊費2400元,其中生產車間應計提折舊費1800元,行政管理部門應計提折舊費600元。12月31日,計提本月份固定資產折舊費2400元,其中生產車間應計提折舊費1800元,行政管理部門應計提折舊費600元。3.12月31日,計算本月份工資41600元,其中生產A產品工人工12000元,生產B產品工人工資18000元,車間管理人員工資3600,行政管理人員工資8000元。
做分錄1.車間為生產A產品領用審材料1000公斤,每公斤10元;為生產日產品領用乙材料800公斤,每公斤25元車間一般耗用甲材料50公斤,每公斤10元。2.12月31日,計提本月份固定資產折舊費2400元,其中生產車間應計提折舊費1800元,行政管理部門應計提折舊費600元。3.12月31日,計算本月份工資41600元,其中生產A產品工人工12000元,生產B產品工人工資18000元,車間管理人員工資3600,行政管理人員工資8000元。
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?