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甲公司為增值稅般納稅人,本年7月,甲公司向農業生產者收購一批免稅農產品,在農產品收購發票上注明價款200000元,支付運輸公司運送該批產品回公司的運費5000元(不含增值稅),取得增值稅專用發票。該批免稅農產品當月全部領用用于生產增值稅稅率為13%的貨物。要求:計算相關可抵扣增值稅進項稅額。

2022-12-03 00:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-03 00:23

你好 20萬*10%?5000*9% 進項安這個

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你好,學員,稍等一下的
2022-12-03
你好學員,稍等一下的
2022-12-03
你好 20萬*10%?5000*9% 進項安這個
2022-12-03
你好,該公司此項業務可計算抵扣的增值稅進項稅額100000*10%%2B2000*9%=10180
2022-03-09
100000*10%=10000 2000*9%=180 合計就是我們的進項稅
2020-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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