是的,代開的金額是不是他這幾個月應發(fā)工資的合計
我們公司有一個員工他是兼職的跟他簽的是勞務合同 他不在我們這里繳納社保的但是每月給他發(fā)固定的工資 那我要讓他開勞務發(fā)票過來嗎
老師,請問我們公司請了一個兼職人員簽訂了服務協(xié)議,我發(fā)他工資的時候需要他去稅局代開發(fā)票給我司嗎?需要我申報他的個稅并進行代扣代繳個稅嗎?
老師,你好,我公司找了個兼職做小程序,花了3000快錢,除了給他按勞務報酬代扣個稅以外,如果想在所得稅稅前扣除需要這個兼職人員給我去稅務局代開發(fā)票嗎?
老師好,我公司有個兼職員工,兼職了3個月,每個月個稅我按照勞務報酬給他代扣代繳了,現在他合同到期,我要求他去稅務局代開勞務費發(fā)票,代開的金額是不是他這幾個月應發(fā)工資的合計
老師好,公司有個兼職員工,發(fā)了3個月工資,公司每個月幫他代扣代繳個稅,現在需要他去稅務局開勞務費發(fā)票,出現一個問題,分月的時候每月適用的稅率是20%,合起來開票就變成30%,這樣等于員工還要再上一次個稅,這種情況能不能不開勞務費發(fā)票了,開的話讓人上稅肯定不樂意,但是不開的話公司是否會有風險呢
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發(fā)現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
但他個人的個稅證明我從自然人扣繳義務端打不出來,怎么辦呢
沒事的,申報了就是了。他開票不需交個稅的
但是有個問題,我是每個月給他按照應發(fā)金額申報的個稅,結果我現在把幾個月應發(fā)加起來發(fā)現應該繳納的個稅比每個月那樣申報繳納的要多,這個怎么辦呢,應該是金額超過一個檔,適用的稅率不同了
匯算一下,多退少補就是了
那這個情況是正常的嗎,我按勞務報酬申報他一個月10000應發(fā)1600個稅,15000對應2400個稅,總共兩個月應發(fā)10000一個月應發(fā)15000,總共應發(fā)35000,分月申報繳納了5600個稅,這樣匯總下來個稅變成6400了
匯總下來還是5600的呀。應稅收入35000*80%*20%
我在個稅計算器上算下來是6400,適用30%稅率
應納稅所得額=35000*80%,沒超過30000
但是我用了好幾個計算器都是適用30%稅率
你在個稅申報系統(tǒng)里邊計算試試
個稅系統(tǒng)里面也是6400
那就取得發(fā)票時補稅就是了
我沒明白為什么會有這種情況出現
你分月開票就不存在了。因為,超過30000就是30%
是不是超過2萬到5萬之間就是30%了,而且我剛試了下分段計算,算出來也不對,這個個稅計算太奇怪了。分段算=20000*20%+8000*30%-2000=4400
你按月都是20%的計算的呀。累計就超30%
那這樣員工不就吃虧了么,他肯定不樂意,那怎么辦,如果不開勞務費發(fā)票可以嗎,有風險嗎
全年下來綜合所得可以匯算清繳退稅的