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收票時做賬,借應交增值稅進項稅額,貸應交稅費待取得抵扣憑證的進項稅額。現在這筆票對方紅沖了,我們要做進項稅額轉出,應該借什么科目?

2022-12-02 16:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-02 16:21

您好,您收到發票時,那這個分錄不對呀?您借方應該是還有成本和費用才對呢。

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齊紅老師 解答 2022-12-02 16:22

您這是認證抵扣時才寫這個分錄。您收到發票時還應該有一個分數才對呢。

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快賬用戶1412 追問 2022-12-02 16:24

當時還做了一筆借應付賬款內部,貸其他應收內部

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齊紅老師 解答 2022-12-02 16:30

你好? 那這個不對呀 你是內賬嗎? ? 比如采購商品借方是 庫存商品? 要 是費用 可以是管理費用 這樣才對?

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您好,您收到發票時,那這個分錄不對呀?您借方應該是還有成本和費用才對呢。
2022-12-02
借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-10-21
您好,現在待抵扣進項稅不用了 如果會計拿到憑證時,后面沒有發票,但是要確認費用,那就會有待認證進項稅額科目了
2020-12-10
結轉進項,銷項? 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項 借:應交稅費-增值稅-銷項 貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 后邊的分錄根據應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
2022-11-29
你好,不是你之前認證之后做的是什么?
2020-10-20
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