借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 等
某企業(yè)原材料采用實(shí)際成本合算。5月10日購(gòu)進(jìn)并材料20000元,增值稅2600元,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)引用銀行存款支付15日該批材料驗(yàn)收入庫(kù),根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
、某公司為增值稅一般納稅人,按照實(shí)際成本法進(jìn)行核算,請(qǐng)根據(jù)下列資料處理相關(guān)業(yè)務(wù)。(1)6月15日,購(gòu)入原材料一批,購(gòu)買價(jià)格為20000元,增值稅稅率為13%,價(jià)稅合計(jì)22600元,要求編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄;(2)6月16日,6月15日購(gòu)入的原材料驗(yàn)收入庫(kù),要求編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄;(3)6月31日,購(gòu)入原材料一批并驗(yàn)收入庫(kù),但相關(guān)的發(fā)票單據(jù)未取得。暫估該批材料成本為18000元,要求編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄;(4)6月31日,預(yù)付原材料購(gòu)買款10000元,通過(guò)銀行存款支付。
13日,向乙公司采購(gòu)B材料5000千克到達(dá)企業(yè)驗(yàn)收庫(kù),根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
13日,向乙公司采購(gòu)B材料5000千克到達(dá)企業(yè)驗(yàn)收庫(kù),根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
7月10日從瓊州公司購(gòu)入A材料1000噸,根據(jù)購(gòu)銷合同每噸500元,7月31日材料已驗(yàn)收入庫(kù)發(fā)票賬單未到,編制會(huì)計(jì)分錄
老師,我固定的臨時(shí)工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報(bào)關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如何進(jìn)行申報(bào)?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個(gè)留底3,下個(gè)月還會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有變動(dòng),有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認(rèn)收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))
公司上個(gè)月買了固定資產(chǎn),這個(gè)月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請(qǐng)問老師,物業(yè)公司工人工資每個(gè)月10萬(wàn)左右,會(huì)計(jì)全部記到管理費(fèi)用,這個(gè)需要記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費(fèi)用。那種更合適?
老師 每個(gè)月工資一樣 是不是有個(gè)稅異常風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)月發(fā)票沒有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過(guò)的汽車,購(gòu)買的時(shí)候已經(jīng)抵扣過(guò)了,售價(jià)15萬(wàn),二手車交易公司開的20萬(wàn),按照15萬(wàn)申報(bào)增值稅可以嗎