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某工企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13/,6月份發生如下經濟業務:1.購進貨物一批,取得增值稅專用發票,發票上注明增值稅102000元2.銷售甲產品,開具增值稅專用發票,取得銷售額1000000元3.銷售乙產品,開具普通發票,取得收入226000元。計算當月應稅銷售額計算可抵扣的進項稅額計算當月應納增值稅稅額

2022-11-28 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-28 15:08

你好 可抵扣的進項稅額=102000 銷項稅額=1000000*13%%2B226000/1.13*13% 當月應納增值稅稅額=1000000*13%%2B226000/1.13*13%—102000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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