你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
收到一筆這個款,怎么記賬?
匯算清繳費用有變動需要做分錄調整嗎
老師,這幾個調整項目的數據在哪里取,?
我公司是做充電樁安裝服務,屬于建筑服務,客戶分散全國都有,這個怎么來預繳,一個月幾千單,一單也就幾百元
老師,我們公司是做風管機銷售的,日常銷售這些商品時會贈送一些小配件給客戶,那這些小配件是我們跟供貨商拿貨時都是有采購發票的,那我現在賣貨贈送的小配件怎么做賬呢?
請問2025年還有工會經費全額返還政策嗎?
請問老師,牙科醫院提供的醫療服務免稅嗎
如果留抵過大了,怎么處理,說是進項稅額轉出,已經認證了,怎么做轉出
這個題目的分錄能幫我寫下完整版嗎
請問公司支付的個稅應該在現金流量表中計入支付相關稅費還是支付給職工的現金
是的,業務編制會計分錄
你好 1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元。 借:在途物資,貸:銀行存款 3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。 借:原材料,貸:在途物資 4.車間領用甲材料80000元,其中:60000元用于生產A產品,20000元用于生產B產品。 借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,貸:原材料 5.收到東方公司所欠的貨款100000元。 借;銀行存款,貸:應收賬款 6.從銀行提取現金80000元。 借:庫存現金,貸:銀行存款 7.以現金支付職工工資80000元. 借;應付職工薪酬,貸:庫存現金 8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現金支付。 借:管理費用,貸:其他應收款,庫存現金 9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元。 借;制造費用,管理費用,貸:銀行存款 10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計提的應付利息2000元。 借;短期借款,應付利息,貸:銀行存款 11.計提本月固定資產折舊10000元.其中:車間使用固定資產折舊8000元,管理部門使用固定資產折舊2000元。 借;制造費用,管理費用,貸:累計折舊
12.月末分配職工工資費用,A產品工人工資40000元,B產品工人工資30000元,車間管理人元,管理部門職工工資20000元。 13.本月投產的A產品全部完工并驗收入庫,入庫的A產品為100件,A產品的單位成本為120元。 14.用銀行存款支付廣告費8000元。 15.向大華公司出售A產品1000件,每件售價300元,增值稅率13%,款項尚未收到。 16.結轉已經銷售產品的成本,單位成本為120元,共銷售1000件。 17.按照收入和費用分別結轉損益類賬戶余額。當月發生主營業務成本120000元,管理費用26000元,銷售費用8000元;取得銷售收入共300000元。
你好 12.月末分配職工工資費用,A產品工人工資40000元,B產品工人工資30000元,車間管理人元,管理部門職工工資20000元。 借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬 13.本月投產的A產品全部完工并驗收入庫,入庫的A產品為100件,A產品的單位成本為120元。 借:庫存商品,貸:生產成本 14.用銀行存款支付廣告費8000元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 15.向大華公司出售A產品1000件,每件售價300元,增值稅率13%,款項尚未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 16.結轉已經銷售產品的成本,單位成本為120元,共銷售1000件。 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 17.按照收入和費用分別結轉損益類賬戶余額。當月發生主營業務成本120000元,管理費用26000元,銷售費用8000元;取得銷售收入共300000元。 借:本年利潤,貸:主營業務成本120000,管理費用26000,銷售費用8000 借:主營業務收入,貸:本年利潤 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)