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賣三件商品30元*3件,會送一件公司單獨采購進來的價值38元的虛擬卡作為贈品。是否視同銷售?采購進來的進項稅可以抵扣嗎?銷售商品的銷項稅如何計算?按照90元還是128元作為銷項稅依據嗎?

2022-11-25 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-25 15:24

學員你好,送一件公司單獨采購進來的價值38元的虛擬卡作為贈品。視同銷售 采購進來的進項稅可以抵扣 銷售商品的銷項稅按128元作為銷項稅依據

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快賬用戶1076 追問 2022-11-25 16:18

但是真正能確認營業收入的金額應該是90元,銷項稅128元如何記賬? 如果買這部分贈品的進項稅不做抵扣,做進項稅轉出的話,銷項稅38元還需要考慮嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-25 16:21

這部分不能不做抵扣,38的視同銷售,稅法上計入收入 會計上 借*銷售費用 貸*庫存商品 應交稅費

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快賬用戶1076 追問 2022-11-25 16:52

就是營業收入還是90,我給顧客開票也是90元。但是這部分記銷售費用的商品出庫,需要計提應交稅費-銷項稅

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齊紅老師 解答 2022-11-25 16:52

是的,申報增值稅這部分按不開票收入

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學員你好,送一件公司單獨采購進來的價值38元的虛擬卡作為贈品。視同銷售 采購進來的進項稅可以抵扣 銷售商品的銷項稅按128元作為銷項稅依據
2022-11-25
你好,計算表格如下,請參考
2022-03-22
你好,計算如下 方案一不含稅銷售額=1000*90%/1.13=796.4 方案一銷項稅=796.46*13%=103.54 方案一不含稅采購金額=800/1.13=707.96 方案一進項稅=707.96*13%=92.04 方案一交增值稅=103.54-707.96=11.5 方案一稅前利潤=796.46-707.96=88.5 所得稅=88.5*25%=22.13 稅后利潤=88.5-22.13=66.37 方案二不含稅銷售額=1000/1.13=884.96 方案二銷項稅=884.96*13%=115.04 方案二不含稅采購金額=800/1.13=707.96 方案二進項稅=707.96*13%=92.04 方案二交增值稅=115.04-92.04=23.01 稅前利潤=884.896-707.96=176.99 所得稅=176.99*25%=44.25 稅后利潤=176.99-44.25=132.74 方案三不含稅銷售額=1000/1.13=884.96 方案三銷項稅=884.96*13%=115.04 方案三不含稅采購金額=860/1.13=761.06 方案三進項稅=761.06*13%=98.94 方案三交增值稅=115.04-98.94=16.11 稅前利潤=884.96-761.06=123.9 所得稅=123.9*25%=30.98 稅后利潤=123.9-30.98=92.92
2022-03-29
方案一不含稅銷售額=1000*90%/1.13=796.46方案一銷項稅=796.46*13%=103.54方案一不含稅采購金額=800/1.13=707.96方案一進項稅=707.96*13%=92.04方案一交增值稅=103.54-707.96=11.5方案一稅前利潤=796.46-707.96=88.5所得稅=88.5*25%=22.13稅后利潤=88.5-22.13=66.37 方案二不含稅銷售額=1000/1.13=884.96方案二銷項稅=884.96*13%=115.04方案二不含稅采購金額=800/1.13=707.96方案二進項稅=707.96*13%=92.04方案二交增值稅=115.04-92.04=23.01稅前利潤=884.896-707.96=176.99所得稅=176.99*25%=44.25稅后利潤=176.99-44.25=132.74 方案三不含稅銷售額=1000/1.13=884.96方案三銷項稅=884.96*13%=115.04方案三不含稅采購金額=860/1.13=761.06方案三進項稅=761.06*13%=98.94方案三交增值稅=115.04-98.94=16.11稅前利潤=884.96-761.06=123.9所得稅=123.9*25%=30.98稅后利潤=123.9-30.98=92.92
2022-03-29
你好,計算表格如下,請參考
2022-03-22
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