同學(xué)你好 應(yīng)交稅費與實際繳納的稅費有關(guān)。
什么情況下要使用遞延所得稅,遞延所得稅的賬務(wù)處理怎么做
應(yīng)交所得稅和所得稅費為什么不一致?遞延所得資產(chǎn)這個要怎么理解?在什么情況下會出現(xiàn)?這個是可以抵扣所得稅費用嗎?
老師,類似于這樣的題,什么情況下用遞延所得稅,什么情況下用應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
你好老師什么情況下既調(diào)遞延所得稅費用也調(diào)當(dāng)期所得稅費用,什么情況下只能調(diào)遞延所得稅費用?麻煩老師給通俗完整的講解一下謝謝
老師,工作中遞延所得稅什么情況下用到
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請問老師采購需要提交財務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時配合財務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個稅手續(xù)費我沒有進(jìn)個稅系統(tǒng)里面申請退費。現(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務(wù)機關(guān)大廳申請個稅手續(xù)費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務(wù)費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
遞延所得稅與暫時性差異有關(guān)
怎么作判斷呢?哪個應(yīng)該用應(yīng)交 哪個應(yīng)該用遞延?
比如題目問應(yīng)交納企業(yè)所得稅為多少?用應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 如果問,應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債為多少?用遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債
這個題考的是資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項,題目不會直接問的
如果是資產(chǎn)負(fù)債表日后事項,由于上年稅款已算好,所以稅會差異,一般通過遞延所得稅調(diào)整。
什么時候用應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
我們看到說的事情會引起實際稅款增減的,通過應(yīng)交所得稅
怎么區(qū)分呢
不影響稅款,只影響稅款差異的,通過遞延所得稅調(diào)整